你好,對的,開專票不免增值稅的。
老師好,我是小規(guī)模納稅人,我們廠房出租合同期開始是7月份開始的,我是按季度開房租發(fā)票確認收入(平常銷售收入和房租收入都在30萬以下,都是免增值稅的),按季度計提廠房折舊和土地攤銷的。 然而這個季度銷售貨物的收入就超過了30萬,代開了專票,已交了增值稅。我想請問可以把這個季度的房租收入發(fā)票放到下季度一起開嗎?如果下季度的收入不超過30萬的話,那就想當于這個季度和明年第一季度的房租收入的增值稅都免了??扇绻@樣的話,那我這個季度應計提的廠房折舊和土地攤銷也可以一起放到明年的第一季度嗎? 我主要是想把成本和收入放在同一期。謝謝!
老師、你好、請教一下我們是小規(guī)模納稅人、稅率是3%、按照國家出臺的3%的稅率減免2%、實際是按1%、現(xiàn)在需要給對方開個場地租賃的專票、正常稅率是5%、想問一下這個5%享不享受優(yōu)惠政策、也按1%?
老師,我們公司是房地產(chǎn)開發(fā),是一般納稅人簡易計稅的,房子已經(jīng)銷售完了,只剩兩套沒有銷售,已經(jīng)做土地清算了,那現(xiàn)在能申請小規(guī)模納稅人嗎?因為我們還有一棟辦公樓屬于出租狀態(tài),現(xiàn)在出租要交增值稅,小規(guī)模納稅人收入不超過45萬就免征增值稅是嗎?
老師,想請教一下,我們是小規(guī)模納稅人,按理來說,一季度45萬內(nèi)可以免稅,但是我們房屋轉(zhuǎn)租收入,只能給對方開具租賃發(fā)票是按5%征收,是不是就不屬于稅收優(yōu)惠范圍內(nèi)了,需要納稅么?
老師,想請教一下,我們是小規(guī)模納稅人,按理來說,一季度45萬內(nèi)可以免稅,但是我們房屋轉(zhuǎn)租收入,只能給對方開具租賃普通發(fā)票是按5%征收,是不是就不屬于稅收優(yōu)惠范圍內(nèi)了,需要納稅么?
老師您好,短途的火車票,單程500以內(nèi)的,可以計入管理費用交通費里嗎?沒有住宿和餐飲、不具備差旅費完整鏈條的這種
的老師,我們老板個人需要出租住房和商鋪,個人名下有一個個體工商戶是核定征收,8000以內(nèi)是免稅的,那我可不可以把這個個體工商戶的經(jīng)營范圍增加一個租賃,然后老板出租的可以從這個個體工商戶的業(yè)務走。
老師您好,老板在公司任職的,每周末都回上海家里,(南京-上海)只產(chǎn)生了火車票,沒有住宿和餐飲,所以每次都是計入管理費用交通費里的,這樣做了嗎?因為聽說市內(nèi)的交通才可以計入交通費?我理解也屬于日常通勤了
老師你好,公司雇傭臨時工,工作6天,需要申報個稅嗎?
老師您好,之前的火車票都計入了管理費用交通費里了,累計三千多塊錢,可以不作調(diào)整了嗎?因為聽說長途的交通應該放到差旅費里,之后做到差旅費里可以嗎?因為之前的沒有住宿票,就直接計入交通費里了
老師好,請問政府政策補貼,一般在哪里能了解到?我是寧夏的,希望能分享平臺?
我們是一般納稅人公司,做內(nèi)賬增值稅怎么做啊,要是跟外賬稅不一樣怎么辦啊
外國客戶付人民幣,然后我們單位報關這種可以退稅嗎?還是必須得收外幣呀?
老師好!請問企業(yè)征信報告,沒有法人身份證原件,哪里還有其他辦法打印嗎?
用友U8+在應收款管理下,銷售發(fā)票已經(jīng)審核生成憑證,現(xiàn)在要作廢發(fā)票,但去銷售發(fā)票查詢里面取消審核時并沒有查詢到發(fā)票,是什么原因,要怎么處理呢
老師,我重新提問,請您別回答這個問題
好的,你可以重新提問的。