你好,你們做了稅務(wù)登記嘛,做了票種認定嗎?
董孝彬老師,您好!續(xù)前問--申報表的自動獲取的數(shù)據(jù)的差異,如果調(diào)賬的話,怎么調(diào)呢?如果不調(diào)四季度的報表,我的長投的一個期末余額也會有差異,可以教教我具體如何操作嗎?
老師,個體戶變更經(jīng)營者需要清稅證明去哪里打印
老師好:咨詢下 車輛的維修費、保險費、車船稅等,這些費用,匯算清繳在期間費用明細表里,一般填寫哪個欄目比較好?
2024年暫估了48萬,2025年回來發(fā)票100萬(暫估少了),企業(yè)會計準則,2025年如何做賬務(wù)處理 每個月都在沖紅做暫估 是不是5月也要做暫估沖紅 第一步?jīng)_紅借費用-48貸應(yīng)付-48 第二步發(fā)票如帳,但是多開的發(fā)票是做當期比較簡單,如果我非要跳以前年度損益,如何做這部分錄 借以前年度損益50應(yīng)交進2應(yīng)付52這樣?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅12.5貸以前年度12.5 相當于25去年沒有暫估 應(yīng)交
老師,匯算清繳職工薪酬工資填的是應(yīng)付職工薪酬工資嘛,公司承擔的社保部分算嘛
1、核算成本老板叫我把期初設(shè)置為0,倒堆。然后以工單核算成本。 2、因歷史遺留問題,沒有期初數(shù)(而且可能有差異爭議),所以老板的意思是選擇為0 然后所屬期就是當月所有發(fā)生的單據(jù)要準確無誤,然后后面盤點,以實物“反推”,然后用盤盈盤虧調(diào)賬。 3、4月份就當沒有數(shù)據(jù),從5月份開始,已工單方式一張張這樣核算出來成本。那我系統(tǒng)期初不用改了,單獨用表格登記4月份盤點的數(shù)據(jù)了? 4、要核算庫存周轉(zhuǎn)率,庫存是不能清0了是吧 5、以上內(nèi)容確定后,哪些是期初數(shù)為0的老師。請一一舉例說明一下
政府補助,在需要什么的前提下可以在匯算清繳中進行調(diào)減
董孝彬老師,您好!申報表的自動獲取的數(shù)據(jù)的差異,如果調(diào)賬的話,怎么調(diào)呢?如果不調(diào)四季度的報表,我的長投的一個期末余額也會有差異,可以教教我具體如何操作嗎?
你好,我們遇到的問題:1、企業(yè)所得稅成本、費用差異風險2024-01-01至2024-12-31:(1)企業(yè)所得稅成本、費用差額:-52421.51。2、企業(yè)所得稅納稅申報表利潤異常監(jiān)控_年度2024-01-01至2024-12-31:(1)納稅申報表利潤差額_年度(企稅):222382.62;指標元:企稅年度納稅申報表利潤總額(企稅):-222382.62;利潤表利潤總額(本期金額)三種_年度:0.00。3、印花稅與增值稅專票金額差異2023-01-01至2023-12-31:(1)開具金額:空(2)取得金額:6292.64;(3)開具取得金額:6292.64;(4)計稅依據(jù):0.00。4、印花稅與增值稅專票金額差異2024-01-01至2024-12-31:(1)開具金額:空;(2)取得金額:1636.66;(3)開具取得金額:1636.66;(4)計稅依據(jù):0.00。是什么意思,該怎么處理。謝謝!
我司于4月份收到甲公司3筆貨款分別是1萬,2萬,3萬.以下AB那種分錄便于對賬和管理? A 借:銀行存款 6 貸:應(yīng)收賬款 1 貸:應(yīng)收賬款 2 貸:應(yīng)收賬款 3 B 借:銀行存款 1 借:銀行存款 2 借:銀行存款 3 貸:應(yīng)收賬款 6
小規(guī)?,F(xiàn)在開票,免稅額是多少現(xiàn)在?
你好,45萬季度銷售額。
服裝公司要給總部開房屋租賃發(fā)票,是不是可以開具轉(zhuǎn)租發(fā)票
你好,你有這個經(jīng)營范圍就可以看。
你好,你有這個經(jīng)營范圍就可以開。
這個經(jīng)營范圍可以么
你們并沒有房屋租賃的。
那我如果需要開房屋租賃發(fā)票,去稅務(wù)核定稅種,需要怎么寫情況說明?稅種核定是核定什么稅?
你應(yīng)該先去增加范圍吧,增加范圍去做稅種認定,不需要寫說明的。
我問專管員,她說需要寫情況說明,才能申請稅種認定
服務(wù)租賃屬于什么稅種認定
所以稅種核定的情況說明該怎么表述
屬于經(jīng)營租賃。本單位租賃某某企業(yè)房屋,現(xiàn)需要增加增值稅稅種認定,經(jīng)營租賃。
是我們轉(zhuǎn)租給他們的
對呀,就你們寫嗎?不是你們租賃給別人的。
我們寫啊,不是我們租別人的,而是別人租我們的
所以你說的意思變成我們租賃他們的?
本單位租賃給某某企業(yè)房屋。增值稅稅種認定沒有這個經(jīng)營租賃的,需要增加。
我的情況說明要怎么說?按上面這樣說么?
你好是的,可以這么寫的。
這樣寫可以么?
尊敬的某某稅務(wù)局, 加上一個抬頭 最后寫上,特此證明。