你好 可以的 留著以后抵扣
請問老師,我們是餐飲行業(yè),本期有120元的旅客運輸?shù)倪M(jìn)項稅,請問老師這120元部分可以參與加計抵減嗎?120*10%
老師,我們是餐飲行業(yè),根據(jù)規(guī)定我們的進(jìn)項稅額每個月可以加計抵減10%.老師,如果我們沒有產(chǎn)生增值稅,那加計抵減的這部分可以做留底吧?
老師 我們成功申請了進(jìn)項稅額加計抵減 請問老師 我月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候可以把抵減的稅額直接加上進(jìn)項稅額 就是應(yīng)繳增值稅額 還是要做計算加計抵減和抵減應(yīng)交增值稅額的兩個分錄呢 老師
老師我們9月的進(jìn)項大于銷項的話申報和做賬應(yīng)該怎么操作呀?我們還有加計抵減。如果銷項是6243,進(jìn)項是6289,加計抵減*10%就是629,那就是應(yīng)交增值稅就是-674,附加稅-80,合計就是多755,那就是說我們這個月可以不用交稅吧!
老師 想咨詢一下 我們是餐飲企業(yè)一般納稅人,我們的進(jìn)項稅額可以加計抵扣10%,想問下這加計的部分稅額怎么做分錄 謝謝
老師,請問利潤表上,所得稅費用,除了我匯算清繳實際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個數(shù)?。?/p>
老師,收到餐費發(fā)票1500,員工報銷的時候只報1200 借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機票都定完了,但是因為突發(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機票的費用公司答應(yīng)給報銷,請問這種情況怎么做賬?具體的會計分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時候再多退少補嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個問題,分公司之前一直獨立核算,24年下半年合并到總公司合并申報財務(wù)報表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時,能使用分公司的之前年度的彌補虧損嗎!
老師,那這部分的會計分錄怎么寫呢?
計提借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除貸其他收益或者營業(yè)外收入。 以后需要抵扣,借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除。
老師,有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-加計扣除這個會計科目嗎?
增加一個這個是二級科目。