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老師!購入低值易耗品的時候?qū)懖粚懺趲?,購入和一次領(lǐng)用的分錄怎么寫,,,我主要想知道三級明細寫啥 第二個問題圖片的分錄怎么寫是籌建期的

老師!購入低值易耗品的時候?qū)懖粚懺趲欤徣牒鸵淮晤I(lǐng)用的分錄怎么寫,,,我主要想知道三級明細寫啥
第二個問題圖片的分錄怎么寫是籌建期的
2021-08-08 22:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-08 22:27

你好,寫不寫在庫這個是要看公司管理規(guī)定,如果一買進來就入庫了那么就沒必要,如果有個過度時間,比如先放在那里,后面再入庫,那就需要通過在庫不在庫區(qū)分?;I建期這個直接計入管理費用。

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快賬用戶6099 追問 2021-08-08 22:28

購買不銹鋼罐和不銹鋼方箱價格8410元,給開的發(fā)票金額是8410.可是付款確付了7490元,少付的500元是罰款,麻煩老師把分錄寫出來

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齊紅老師 解答 2021-08-08 22:36

借:低值易耗品 8410 ? ? 貸:銀行存款7490 ? ? ? 營業(yè)外收入 500

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快賬用戶6099 追問 2021-08-08 22:40

這樣企業(yè)所得稅匯算清繳年報就不能零申報了,還有好的方法嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-08 22:41

按照會計準則正規(guī)處理就只能這么處理了。

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快賬用戶6099 追問 2021-08-08 22:42

籌建期購買的化驗室用品一次領(lǐng)用了 購入時借:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 貸:銀行存款 一次領(lǐng)用:借:長期待攤費用-開辦費 貸:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品-攤銷 假如分次攤銷的話就需要在庫在用3級明細了對嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-08 22:44

嗯,是的,可以分別設(shè)立攤銷、在庫這樣的明細科目。

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快賬用戶6099 追問 2021-08-08 22:46

我問的是一次領(lǐng)用攤銷的物品不需要寫在用在庫,只有分次攤銷和多次攤銷的才用是嗎?這個問題問過好幾個老師了沒一個回答的一樣的

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齊紅老師 解答 2021-08-08 22:52

這個和一次幾次沒關(guān)系的,一次也可以用攤銷。全程分錄這樣: 購買 借:低值易耗品-在庫 貸:銀行存款等 領(lǐng)用 借:低值易耗品-在用 貸:低值易耗品-在庫 消耗,按照消耗金額實際入賬,如果一次就全進,分次就多次計 借:管理費用 貸:低值易耗品-攤銷 最后沖 借低值易耗品-攤銷 貸:低值易耗品-在用

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快賬用戶6099 追問 2021-08-08 22:58

我還是不知道一次領(lǐng)用攤銷的分錄?老師你給我寫出購買時和一次領(lǐng)用攤銷的分錄吧圖片上的分錄我知道,但是不知道一次領(lǐng)用攤銷的是不是也是這個步驟,別人做的沒有你最后那一步?jīng)_,我不知道了

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齊紅老師 解答 2021-08-08 23:02

一樣的呀,比如你100,一次攤銷 就是 借:管理費用? 100 貸:低值易耗品-攤銷? 100 如果分兩次就是 借:管理費用? 50 貸:低值易耗品-攤銷? 50 借:管理費用? 50 貸:低值易耗品-攤銷? 50 做兩筆而已。 最后一筆沖是因為在庫和攤銷都留下了余額,在庫在借方,攤銷在貸方,但是東西已經(jīng)用完了,表示攤銷完了,那么需要把這個余額沖掉。

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快賬用戶6099 追問 2021-08-08 23:05

為什么一次領(lǐng)用攤銷的,好多人都把你寫的領(lǐng)用那分錄和最后沖那分錄給去掉了

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齊紅老師 解答 2021-08-08 23:09

我這個是更完整的一個表述,如果不領(lǐng)用,就直接通過在庫了,那么最后攤銷完了后就是在庫和攤銷去沖了,不沖的話在庫和攤銷都有余額。

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快賬用戶6099 追問 2021-08-09 08:18

老師!買的化驗室用品籌建期我不做低值易耗品,我直接做開辦費可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-09 10:35

可以啊,相當于直接進費用了。

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快賬用戶6099 追問 2021-08-09 10:45

宇飛老師!實際上籌建期的所有易耗品都可以直接進費用,不用這么麻煩在進低值易耗品了這樣理解對嗎?非常感謝宇飛老師的幫助,以后就只找你啦

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齊紅老師 解答 2021-08-09 10:51

對啊,就是理解成一買回來就用了嘛,低值易耗品畢竟也不是固定資產(chǎn),可以簡化處理下。

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你好,寫不寫在庫這個是要看公司管理規(guī)定,如果一買進來就入庫了那么就沒必要,如果有個過度時間,比如先放在那里,后面再入庫,那就需要通過在庫不在庫區(qū)分。籌建期這個直接計入管理費用。
2021-08-08
你好,借:管理費用一辦公費,主營業(yè)務成本一醫(yī)療用品,貨:庫存商品
2020-11-14
你好這個輔料 你生產(chǎn)加工 :借生產(chǎn)成本-輔料費或者制造費用-輔料費 貸銀行存款? 就看是生產(chǎn)幾種 ; 如果生產(chǎn)幾種的話先計入制造費用歸集 。再進行分攤 到生產(chǎn)成本去 。 收到受托加工的材料時,按合同價(或不記錄實際金額)登記備查簿,借記“受托加工物資――某公司”(注明物資數(shù)量),領(lǐng)用時作相應的附注說明。 對于加工過程中發(fā)生的生產(chǎn)成本: 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料――輔助材料(應付職工薪酬或制造費用) 加工完成按合同規(guī)定發(fā)給委托方時: 確認銷售收入 借:應收賬款(銀行存款) 貸:主營業(yè)務收入(加工費收入) 應交稅費――應交增值稅(銷項稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務成本 貸:生產(chǎn)成本 記得在備查簿中將受托加工物資注銷
2021-03-31
你好 1借無形資產(chǎn) 貸銀行存款 應付賬款 2借銀行存款 貸實收資本? 3按實際發(fā)生的業(yè)務做賬就一至?
2020-11-17
你好,同學。 借,主營業(yè)務成本 物資耗用
2020-11-14
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