您好 含稅金額填800 計(jì)量單位填入 然后不含稅價(jià)格跟稅額 系統(tǒng)自動(dòng)帶入
我現(xiàn)在要開一個(gè)付款申請(qǐng)單,金額怎么塡寫,付有增值稅普通發(fā)票,是塡寫價(jià)稅合計(jì),還是不含稅的
您好,我要開一張稅率是9%的增值稅發(fā)票,含稅金額是800,不含稅填寫733.94,價(jià)稅合計(jì)就是799.99。不含稅填寫733.95,價(jià)稅合計(jì)就是800.01。我該怎么填寫才能求的800元整數(shù)
老師好! 1.小規(guī)模納稅人本季度價(jià)稅合計(jì)開具普票400200元,請(qǐng)問下老師!增值稅申報(bào)表怎么填寫?填寫的金額是價(jià)稅合計(jì)的嗎?2.如果開具的是專票價(jià)稅合計(jì)400200元,也是沒有達(dá)起征點(diǎn)的??!這個(gè)是不是就不用填到未達(dá)起征點(diǎn)項(xiàng)了?直接填到個(gè) “增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”第2行內(nèi)對(duì)嗎?
本期免稅額,小微企業(yè)免稅額要怎么填,假如公司開票價(jià)稅合計(jì)是825,不含稅金額是816.83,稅額是1%開據(jù)的是8.17,是填8.17,還是按816.83*3%的金額填寫,還是按825/1.03*0.03填寫
我想確定下憑證數(shù)量是我開了好多發(fā)票就填好多張是不,計(jì)稅金額是所有不含增值稅的銷售額嗎還是含增值額的,稅目我寫的技術(shù)合同,因?yàn)槲覀兲峁┑氖羌夹g(shù)服務(wù)。
星源公司是一家工業(yè)企業(yè),2022年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。營業(yè)收入6000萬元,營業(yè)成本3000萬元,稅金及附加20萬元管理費(fèi)用80萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)35萬元,用于新技術(shù)的研發(fā)支出20萬元,銷售費(fèi)用100萬元,其中廣告費(fèi)80萬元財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬元營業(yè)外收入30萬元營業(yè)外支出50萬元其中接受環(huán)保部門罰款3萬元。通過民政部門向貧困地區(qū)捐款20萬元已計(jì)入成本費(fèi)用的工資為100萬元職工福利費(fèi)15萬元工費(fèi)經(jīng)費(fèi)1萬元職工教育經(jīng)費(fèi)10萬元計(jì)算星源公司會(huì)計(jì)利潤計(jì)算各項(xiàng)調(diào)整金額計(jì)算星元公司2022年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
請(qǐng)問老師匯算清繳有退稅,有沒有被稅局查賬的風(fēng)險(xiǎn)
老師,小規(guī)模納稅人,季度銷售普票不30萬,免增值稅,這個(gè)免得增值稅需要做分錄嗎, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-免征增值稅 需要寫這個(gè)分錄嗎
公司是小規(guī)模請(qǐng)問印花稅每月應(yīng)該如何統(tǒng)計(jì)計(jì)算
員工在上班期間,突然感覺不舒服,去醫(yī)院做檢查,交款人是員工名字,這張醫(yī)院的票據(jù)可以報(bào)銷嗎?
老師你好,一般納稅人公司,本月有銷項(xiàng)稅,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,但是有留底稅額,留底稅額小于銷項(xiàng)稅,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理,做分錄
企業(yè)2024年成立,財(cái)務(wù)軟件是11月才買的賬信云基礎(chǔ)款,由于剛開始很多功能都不會(huì),所以很多模塊并沒有用起來,還是以手工帳為主,請(qǐng)問稽查的時(shí)候會(huì)有影響嗎?
有哪位老師清楚,2010年之前沒有簽合同,2010年至今這個(gè)月補(bǔ)簽的合同,還有沒有法律效力?
金碟會(huì)計(jì)軟件結(jié)了賬之后就不能修改憑證了嘛?
請(qǐng)問,買水魚共用了50元,還付了加工費(fèi)80元,那當(dāng)天水魚采購成本就是130元了?
發(fā)票填寫這里含稅金額是沒法填寫的呀?
不能編輯的
找到解決辦法了
請(qǐng)問已經(jīng)開具成功了么
是的,謝謝了
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問