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老師你好,一般納稅人公司,本月有銷項稅,沒有進項稅,但是有留底稅額,留底稅額小于銷項稅,這個怎么做賬務處理,做分錄

2025-05-25 11:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-05-25 11:12

月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 應用舉例: 1月 進項10,銷項5,5-10=-5, 留抵5不做處理 2月 進項12,銷項25,應交稅金=25-12-5=8 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 8 貸:應交稅費-未交增值稅 8 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅8 貸:銀行存款8

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快賬用戶5820 追問 2025-05-25 11:14

老師你就直接回答一下我說的這個問題

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齊紅老師 解答 2025-05-25 11:15

留抵稅小于銷項稅,計算出的結果就是交稅,那么做結轉分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅

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快賬用戶5820 追問 2025-05-25 11:16

比如說,這個月銷項稅14000,沒有進項,而且全年沒有進項,有留底稅額5300,這個情況怎么做賬務處理,怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2025-05-25 11:17

?借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 8700 貸:應交稅費-未交增值稅8700? ? 14000- 5300

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按這個截圖這個去做這個,轉出未交增值稅借方表示是留底稅額, 銷項稅額大于進項,你看截圖上面做
2021-03-19
先計算未交增值稅=本月銷項-上月留抵-本月進項 如果小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2022-03-14
您好,1分錄是錯誤的,結轉應交稅費未交增值稅,只需要應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)和(轉出未交增值稅)
2022-03-14
你好 本月進項稅大于銷項稅,留以后月份抵,無須做進項轉出,也無須計算應交增值稅。
2023-07-03
您好,借應交稅費-未交增值稅,貸應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)
2023-07-03
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