對(duì)的,是的,不包含增值稅的。
老師您好,我想咨詢一下增值稅預(yù)繳表里的扣除金額怎么理解?還有就是表里的預(yù)征項(xiàng)目沒有符合我們的,我們是做技術(shù)服務(wù)的,是直接在下面添加信息技術(shù)服務(wù)還是直接填在建筑服務(wù)那一行里?
老師你好,我們是一般納稅人,銷售原煤,稅率為13%。購買增值稅發(fā)票稅務(wù)局給核定票面為10萬。這張發(fā)票最大金額能開多少錢?就是不含稅收入加上增值金額(價(jià)稅合計(jì))合計(jì)在一起不超過10萬嗎?還是不含稅收入就是可以10萬以里再加稅額是11萬多。
老師你好,我單位注銷,出售小汽車固定資產(chǎn),我想問一下現(xiàn)在殘值是一萬多,開票按多少金額來開,按不含增值稅的銷售金額來開,計(jì)算的時(shí)候就這一萬多除以3%乘以2%繳納增值稅是嗎,還是所有固定資產(chǎn)賬面直接乘2%繳納增值稅
我想確定下憑證數(shù)量是我開了好多發(fā)票就填好多張是不,計(jì)稅金額是所有不含增值稅的銷售額嗎還是含增值額的,稅目我寫的技術(shù)合同,因?yàn)槲覀兲峁┑氖羌夹g(shù)服務(wù)。
老師好,我在電子稅務(wù)局代開了一張16000的增值稅普通發(fā)票,增值稅申報(bào)時(shí), 問題1: 是填寫"其它增值稅發(fā)票不含稅銷售額"嗎, 問題2 不含稅金額是15841.58嗎?
外經(jīng)證問題?長期未核銷是否有啥異常嗎
老師,對(duì)接公司外圍的一些業(yè)務(wù),現(xiàn)要求我司提供25年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表、科目余額表、和序時(shí)賬 。財(cái)務(wù)報(bào)表和科目余額我知道啥意思。序時(shí)賬是啥?
老師好,從研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的備查資料來講,研究開發(fā)項(xiàng)目的立項(xiàng)申請(qǐng)書上有負(fù)責(zé)人同意的簽字,可以代替立項(xiàng)決議書嗎?
如果2024年有暫估的費(fèi)用,2025年已紅沖暫估,但未取得發(fā)票,2024年匯算清繳必須納稅調(diào)贈(zèng)嗎?老板想少繳稅,有其他辦法嗎
購入固定資產(chǎn)成本價(jià)是不不含稅對(duì)嗎?
老師,我父親要轉(zhuǎn)一棟樓到我名下,房產(chǎn)需要原價(jià)轉(zhuǎn)讓,稅務(wù)需要我們到住建局弄一份電子合同,是什么來的?
老師好,去年一季度的時(shí)候不知道是不是把管理費(fèi)用在報(bào)表上填錯(cuò)了,金額填多了,二季度沒有發(fā)現(xiàn),在企業(yè)匯算的時(shí)候發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,那現(xiàn)在是不是直接在年報(bào)上面調(diào)整就行?還有個(gè)問題是如果調(diào)整了這個(gè)金額就會(huì)導(dǎo)致要交企業(yè)所得稅,有沒有什么辦法規(guī)避這個(gè)問題呢?
收購的百香果,款已付,貨未到,款也無法退回的,合計(jì)2000元,會(huì)計(jì)記賬借方:營業(yè)外支出(不得在所得稅前扣除),貸方:銀行存款,是否正確
老師,剛發(fā)現(xiàn)我1月份的憑證寫錯(cuò)了。支付電費(fèi)的銀行回單 借方是用的“制造費(fèi)用”,應(yīng)該是用“應(yīng)付賬款”是吧?現(xiàn)在怎么弄?1季度的企業(yè)所得稅要更正嗎?
老師,不是母子公司,A公司投資給另外一個(gè)公司,A公司做賬也是長期股權(quán)投資嗎?