借:管理費(fèi)用-工資 -1200 借:銀行存款 1200
您好老師,我們公司有一部分員工是和人力資源公司合作,屬于人力資源外包的,由人力資源公司代繳工傷,代申報(bào)個(gè)稅,這部分員工的工資,工傷費(fèi)用,個(gè)稅費(fèi)用由我們直接打給人力資源公司由他們代發(fā)。人力資源公司會(huì)給我們開一張包含了工資工傷個(gè)稅一起的差額征稅發(fā)票和一張服務(wù)費(fèi)專用發(fā)票。我們對(duì)于工資工傷個(gè)稅這部分怎么入賬,分錄怎么做合適?
老師,請(qǐng)問一下,我們公司一名員工受工傷了,受工傷時(shí)向公司借現(xiàn)金5000元,治療好后保險(xiǎn)公司報(bào)銷了2000塊,直接轉(zhuǎn)到公司的對(duì)公賬戶上的,保險(xiǎn)未報(bào)銷的部分由公司負(fù)擔(dān)百分之九十,員工自己承擔(dān)百分之十,員工住院期間住院費(fèi)都是由自己先墊付。請(qǐng)問一下我該怎么寫分錄呢?
員工的工傷費(fèi)用,工廠報(bào)銷后補(bǔ)在工資里,隨著工資一起發(fā)給他,一一共1400,保險(xiǎn)公司報(bào)銷1200,我應(yīng)該怎么寫1200的分錄呢,
年報(bào)的“A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整表”的“各類基本社會(huì)保障性繳款”項(xiàng)目其中的工傷保險(xiǎn)費(fèi)是按全年給員工申報(bào)繳納的工傷保險(xiǎn)費(fèi)金額填寫,還是按全年給員工申報(bào)繳納的工傷保險(xiǎn)費(fèi)和員工發(fā)生工傷報(bào)銷后由公司承擔(dān)的那部分差額一起填寫呢
公司報(bào)銷都是一個(gè)月報(bào)一次,和工資放到一起發(fā)的,分錄這樣寫可以不,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-員工報(bào)銷費(fèi),我的疑問是貸方這樣建一個(gè)二級(jí)科目可以不,還是應(yīng)該換成員工的名字,因?yàn)閱T工比較多
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
老師,這1200是我們收到的哦
是的,借方銀行存款。