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Q

上月開了銷項票給客戶。因為時間不對,這個月開了紅字申請,開了銷項負數(shù)票,又重新開具一樣的,那怎么做分錄?

2021-08-06 20:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-06 20:53

你好,借:應收賬款----某單位(紅字),貸:主營業(yè)務收入(紅字),應交增值稅--應交增值稅銷項(紅字)

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快賬用戶7811 追問 2021-08-06 20:55

重開的話就做正數(shù)一樣對嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-06 20:56

是的,重開就做正數(shù)一樣的

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你好,借:應收賬款----某單位(紅字),貸:主營業(yè)務收入(紅字),應交增值稅--應交增值稅銷項(紅字)
2021-08-06
需要的,需要做一個紅沖收入,然后再做正數(shù)收入的。
2021-08-31
你好,需要給客戶的。
2022-09-27
你好,金額沒有變動的話,這兩張發(fā)票放在最后一個收入憑證后面就可以。不用單獨再做科目。
2021-07-30
跨月不可以作廢,是要開紅字發(fā)票的。開完紅字發(fā)票,再給對方開準確的就可以
2019-11-26
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