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老師,本公司2021年享受進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減10%政策,請(qǐng)問(wèn)借方是做在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅還是減免稅款里?

2021-08-06 20:34
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-06 20:34

您好,交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款里

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您好,交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款里
2021-08-06
加計(jì)扣除是在實(shí)際交稅的時(shí)候直接抵就行了。 繳納稅款的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,其他收益。
2023-05-08
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)匯算清繳需要納稅調(diào)增的。
2024-05-14
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2022-02-18
可以的,可以這么做的。
2022-06-09
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