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老師,稅控盤(pán)280元可以全額抵稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,那是不是月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?請(qǐng)問(wèn)這樣做對(duì)嗎?

2022-11-02 13:53
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-02 13:54

對(duì)的,是的,是這么做的。l

頭像
快賬用戶(hù)5890 追問(wèn) 2022-11-02 13:55

也就是說(shuō)將這280元視為是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額一樣是嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-02 13:56

做應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅款里面就可以的。

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對(duì)的,是的,是這么做的。l
2022-11-02
你好 對(duì)的是的正確的。
2022-03-11
您好,第一個(gè)分錄,中間通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅轉(zhuǎn)出),不要直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額。其他分錄都沒(méi)有問(wèn)題。
2022-01-13
對(duì)的,是的,可以這么做的。
2023-09-22
同學(xué)你好,分錄是對(duì)的;;;
2022-03-11
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