沒問題,這么做是可以的

老師,我一開始確認(rèn)收入是按照銷售額確認(rèn)的,借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入。銀行到賬做借銀行貸應(yīng)收。手續(xù)費(fèi)做借費(fèi)用貸應(yīng)收,但是退貨退款我沒有做賬。導(dǎo)致了應(yīng)收賬款貸方出現(xiàn)了余額。請(qǐng)問老師退貨怎么做憑證? 退貨應(yīng)該是做借應(yīng)收貸銀行,還是做借應(yīng)收紅字貸主營業(yè)務(wù)收入紅字,銀行不用管?
老師:我調(diào)賬做 借:主營業(yè)務(wù)收入 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 沒有貸方軟件記賬不行
企業(yè)支付了200萬合同款,對(duì)方開票軟件服務(wù)費(fèi),做賬 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行貸款;公司沒有收入,是這樣做賬嗎
我用軟件做賬 那收到銀行利息 是記在 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入呢 還是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 負(fù)數(shù)呢?
老師,管理費(fèi)用-開辦費(fèi)在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是個(gè)負(fù)數(shù),在借方是負(fù)數(shù),如果是手工賬的話是不是在這比業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)也可以記貸方正數(shù)呀,因?yàn)槭秦?cái)務(wù)軟件記賬,然后系統(tǒng)設(shè)置的,如果管理費(fèi)用在發(fā)生時(shí)記到貸方的話,那期末結(jié)轉(zhuǎn)到借方,財(cái)務(wù)軟件是程序是死的,所以結(jié)轉(zhuǎn)也用借方負(fù)數(shù)對(duì)嗎
我們報(bào)廢一批庫存商品,當(dāng)廢品銷售,收到25元現(xiàn)金,這個(gè)對(duì)方不開發(fā)票收據(jù)可以入賬處理嗎
公司購買的車,現(xiàn)在涉及繳納保險(xiǎn),是應(yīng)該以公司名義交還是法人名義交呢?
老師,我想咨詢一下,就是預(yù)繳企業(yè)所得稅是按不含稅的多少來計(jì)算的
郭老師,我們跨境電商的要申請(qǐng)出口資質(zhì)嗎。我們貨物是放在亞馬遜倉庫,這個(gè)倉庫一般是在國內(nèi)還是國外,我們貨出到客戶那算出口,還是到亞馬遜倉庫算出口,這種是怎么弄
老師,能給下一下計(jì)提工資及社保的分錄么?
老師9月份社保基數(shù)上調(diào),是不是專項(xiàng)扣除也在9月份更正過來?
老師,印花稅申報(bào)的時(shí)候,如果當(dāng)期開具的銷售發(fā)票金額是負(fù)數(shù),是不是要沖減計(jì)稅金額呢?
問一下勞務(wù)服務(wù)如果開票是幾個(gè)點(diǎn)的稅率
老師,我換了電惱在這里怎么把公司添加進(jìn)來?
建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi) 和 勞務(wù)* 勞務(wù)費(fèi),有什么區(qū)別

