你好 實(shí)際是成本可以這樣做?
請問下:我公司是一家物業(yè)公司,支付外包的保安公司保安服務(wù)費(fèi)怎么做賬,借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款 是這樣做嗎 如果是公司以直接放發(fā)保安工資的支付方式,又怎么做賬呢 ,借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 待發(fā)票到再做 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 是這樣做嗎
企業(yè)支付了200萬合同款,對方開票軟件服務(wù)費(fèi),做賬 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行貸款;公司沒有收入,是這樣做賬嗎
公帳上購買公司主要業(yè)務(wù)的軟件,可不可以這樣做分錄:借:應(yīng)付賬款 某公司 貸銀行存款。 等收到發(fā)票借:主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款
發(fā)出了商品沒收到錢 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 這樣就行了是嗎? 等收到款了在做 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 是嗎?對嗎老師
你好老師,前期確認(rèn)收入做賬 應(yīng)收賬款 100 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 后期轉(zhuǎn)入了200,是不是做賬 借銀行存款 200 貸 應(yīng)收賬款100 另外100正常開票100 做主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi),這樣對嗎
關(guān)于計(jì)算器的問題,這個科學(xué)計(jì)算器為什么百分號和平方開方都不能用/想知道老師用的是什么類型的科學(xué)計(jì)算器?求圖片
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計(jì)分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老師,那長期無收入,只有成本,是否合理呢
你好 ?這樣一般不合理 應(yīng)按完工進(jìn)度或者成本對應(yīng)的金額確認(rèn)收入?
好的,謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!