不需要的,當(dāng)期是負(fù)數(shù)0申報(bào)就行

老師,如果我11月開了負(fù)數(shù)發(fā)票,那計(jì)算印花稅按開票金額的萬(wàn)分之五算的時(shí)候,要減去負(fù)數(shù)金額再乘嗎?
印花稅如果按購(gòu)銷合同的金額繳納時(shí)是不是按不含稅金額繳納?如果按發(fā)票開具的發(fā)票繳納時(shí)就要按價(jià)稅合計(jì)數(shù)繳納對(duì)嗎?
老師 我這月實(shí)際銷售金額 負(fù)25739.74元 那在申報(bào)印花稅的時(shí)候 計(jì)稅金額或件數(shù) 是不是填寫―25739.74元呢
老師,(1)如果當(dāng)期已確認(rèn)的收入發(fā)生退回,是不是在報(bào)稅的時(shí)候銷售額和銷項(xiàng)稅都要填寫沖減后的金額。2.如果已經(jīng)報(bào)稅后又發(fā)生的銷售退回是沖減當(dāng)期的嗎?還是這兩種情況要單獨(dú)列式
上季度開的票,這季度紅沖,不開了,公司是以開票金額申報(bào)的印花稅,這種情況印花稅怎么報(bào)?是總開票金額減去紅沖金額報(bào),還是只報(bào)正數(shù)發(fā)票的金額?
老師,請(qǐng)問一下企業(yè)會(huì)計(jì)制度和小企業(yè)會(huì)計(jì)制度有啥區(qū)別呀
公司請(qǐng)員工喝奶茶計(jì)入什么費(fèi)用
我想問一下如果8月份的稅款留抵抵欠,10月份的進(jìn)項(xiàng)票抵扣了一部分8月份的,然后11月份的還可以再留抵抵欠抵扣8月份的嗎
工衣先從工資扣,滿半年再還給員工,這種算不算公司的成本費(fèi)用
老師利潤(rùn)表里面的期末余額的未分配利潤(rùn),是等于資產(chǎn)負(fù)債表里面的年初余額加上利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)嗎?這個(gè)凈利潤(rùn)是加本月的金額,還是加本年累計(jì)的金額呀?
會(huì)計(jì)學(xué)堂的課程,電腦上怎么聽課?
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出23年的7萬(wàn)塊錢,是不是還得做23年所得稅的退稅
老師,我們公司是二房東,然后轉(zhuǎn)租出去租金物業(yè)費(fèi),租金含了水電能耗,那我實(shí)際產(chǎn)生的水電我需要做到什么科目呢?
發(fā)票開錯(cuò)了,當(dāng)天沖紅重新開具了,會(huì)預(yù)警嗎
工衣先從工資扣,滿半年再還給員工,這種要怎么做賬,這種不算公司的成本費(fèi)用嗎


可是當(dāng)期還有進(jìn)項(xiàng)票,有一部分進(jìn)項(xiàng)金額,這樣也不需要申報(bào)嗎
你勾選了進(jìn)項(xiàng)就填再進(jìn)項(xiàng),沒有勾選就0申報(bào)