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老師,印花稅申報(bào)的時(shí)候,如果當(dāng)期開具的銷售發(fā)票金額是負(fù)數(shù),是不是要沖減計(jì)稅金額呢?

2025-11-05 09:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-05 09:26

不需要的,當(dāng)期是負(fù)數(shù)0申報(bào)就行

頭像
快賬用戶4415 追問 2025-11-05 09:33

可是當(dāng)期還有進(jìn)項(xiàng)票,有一部分進(jìn)項(xiàng)金額,這樣也不需要申報(bào)嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-11-05 09:39

你勾選了進(jìn)項(xiàng)就填再進(jìn)項(xiàng),沒有勾選就0申報(bào)

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不需要的,當(dāng)期是負(fù)數(shù)0申報(bào)就行
2025-11-05
你好,是購(gòu)銷合同的印花稅嗎??
2021-12-01
同學(xué)你好 是的,需要這樣的
2020-12-07
如果你開了紅沖的發(fā)票就是你說的2種情況
2022-09-30
同學(xué)你好 開通負(fù)數(shù)申報(bào),然后填寫負(fù)數(shù)就行了,印花稅零申報(bào)
2020-09-14
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