你好,借其他應付款貸,銀行存款,然后之前做的借其他應付款借管理費用負數(shù),然后再做發(fā)票的,借管理費用貸其他應付款。
老師我們公司是從6月27日簽訂的廠房設備租賃合同的,但是到現(xiàn)在為止我們還沒有支付過租金,我是每月都要計提嗎?計提的時候做借:制造費用-場地及設備租金,貸:其他應付款--XX公司嗎?還是不用計提
老師,一般納稅人,請問一下我2021年5月收到發(fā)票是半年的發(fā)票,從2020.3-8月的,計提了3-5月之后14166.67每個月含稅的, 能不能5月發(fā)票正常入賬 借管理費用房租 80952.38 待認證4047.62 貸其他應付款 ,然后做一筆沖銷3-5月房租,借管理費用房租 負數(shù)42500 貸其他應付款 負數(shù)42500
老師,我們每個月計提房租3萬, 計提6個月了,現(xiàn)在他們把一年的房租都付了,我要怎么做賬,可以直接沖其他應付款,后面還正常每月計提嗎
每個月都計提了房租,但是都沒有票來沖賬,導致其他應付款一直掛著預提房租,會計分錄要怎么處理
老師,我們公司今年2月份支付公司2月-5月房租房租,會計做賬是 借:其他應收款-個人 貸:銀行存款 每個月都沒有攤銷,現(xiàn)在5月份是不是要補每個月房租攤銷?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬