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老師我們公司是從6月27日簽訂的廠房設(shè)備租賃合同的,但是到現(xiàn)在為止我們還沒(méi)有支付過(guò)租金,我是每月都要計(jì)提嗎?計(jì)提的時(shí)候做借:制造費(fèi)用-場(chǎng)地及設(shè)備租金,貸:其他應(yīng)付款--XX公司嗎?還是不用計(jì)提

2020-12-09 08:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-09 08:05

你好 可以這樣處理收到發(fā)票再紅沖 按發(fā)票入賬?

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快賬用戶3888 追問(wèn) 2020-12-09 08:10

嗯嗯,老師那我計(jì)提的時(shí)候用什么做附件,還有就是我們公司現(xiàn)在主要是買賣銷售礦產(chǎn)品,焦炭之類的并沒(méi)有生產(chǎn),這個(gè)費(fèi)用到月末怎么結(jié)轉(zhuǎn),金額還很大每月60多萬(wàn),還有電費(fèi)也是這的,電費(fèi)我們是比如說(shuō)12月支付11月份的電費(fèi),我們11月都沒(méi)有計(jì)提,因?yàn)椴恢?1月份是多少電費(fèi),都是等下月在直接支付,這個(gè)也是沒(méi)有發(fā)票,金額每月也都在80多萬(wàn)左右,我感覺(jué)這靈璧的分錄我記制造費(fèi)用是錯(cuò)的,有不知道該記什么科目,如果記制造費(fèi)用到月末又該怎么結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2020-12-09 08:12

你見好 做一個(gè)分配表 就可以 正常計(jì)提? 基本結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本?

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快賬用戶3888 追問(wèn) 2020-12-09 08:13

可是我們現(xiàn)在沒(méi)有生產(chǎn),都是銷售

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快賬用戶3888 追問(wèn) 2020-12-09 08:14

像電費(fèi)我現(xiàn)在都還不知道11月份用了多少,要等到12月中才知道用了多少要交多少錢,這個(gè)就計(jì)提不了了

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齊紅老師 解答 2020-12-09 08:16

你好 籌建期的 記管理費(fèi)用 ? 也可以參考前面的數(shù)據(jù) 計(jì)提??12月補(bǔ)也可以

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快賬用戶3888 追問(wèn) 2020-12-09 08:24

老師電費(fèi)跟房租都記管理費(fèi)用嗎?等收到發(fā)票的時(shí)候再紅沖了做一筆同樣的分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-09 08:28

您好,是的,就是這樣處理

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你好 可以這樣處理收到發(fā)票再紅沖 按發(fā)票入賬?
2020-12-09
同學(xué)您好,您還生產(chǎn)的是吧,那制造費(fèi)用就轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面,借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用
2020-12-08
您好,收到發(fā)票,不需要記賬
2021-01-18
你好!未取得發(fā)票按總額分?jǐn)?/div>
2021-06-16
(1)計(jì)算租賃開始日最低租賃付款額、最低租賃付款額的現(xiàn)值、未確認(rèn)融資費(fèi)用。 最低租賃付款額=22500×6%2B1000=135000(元) 最低租賃付款額的現(xiàn)值=22500×4.7665%2B1000×0.6663=105797.25(元) 未確認(rèn)融資費(fèi)用=135000-105797.25=29202.75(元) (2)確定租賃資產(chǎn)入賬價(jià)值并編制租賃期開始日的會(huì)計(jì)分錄。 租賃資產(chǎn)入賬價(jià)值=105797.25%2B1000=106797.25(元) 借:固定資產(chǎn)——融資租入固定資產(chǎn) 106797.25 未確認(rèn)融資費(fèi)用 29202.75 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款——應(yīng)付融資租賃款 135000 銀行存款 1000 (3)計(jì)算2008年的應(yīng)提折舊額,并編制計(jì)提折舊的會(huì)計(jì)分錄。 2008年應(yīng)提折舊額=106797.25/3/2=17809.54(元) 借:管理費(fèi)用 17809.54 貸:累計(jì)折舊 17809.54
2023-11-15
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