你好 可以這樣處理收到發(fā)票再紅沖 按發(fā)票入賬?
老師我們公司是從6月27日簽訂的廠房設(shè)備租賃合同的,但是到現(xiàn)在為止我們還沒(méi)有支付過(guò)租金,我是每月都要計(jì)提嗎?計(jì)提的時(shí)候做借:制造費(fèi)用-場(chǎng)地及設(shè)備租金,貸:其他應(yīng)付款--XX公司嗎?還是不用計(jì)提
2.2022年1月1日,丙公司與租賃公司簽訂了一份租賃合同。合同主要條款如下:(1)租賃標(biāo)的物:A生產(chǎn)設(shè)備。(2)起租日:2022年1月1日。(3)租賃期:2022年1月1日至2025年12月31日,共5年。(4)租金支付方式:每年年末支付租金30000元。(5)該設(shè)備為全新設(shè)備,2022年1月1日在租賃公司的賬面價(jià)值亦即其公允價(jià)值,為350000元,估計(jì)使用壽命為6年。(6)丙公司無(wú)法確定租賃內(nèi)含利率,其增量借款利率為4%。(7)丙公司在租賃談判和簽訂租賃合同過(guò)程中發(fā)生!的、可歸屬于租賃項(xiàng)目的手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、印花稅等3500元。其他資料為:(1)該生產(chǎn)設(shè)備于2022年1月1日運(yùn)抵丙公司,當(dāng)日投入使用。(2)丙公司對(duì)租入設(shè)備采用年限平均法計(jì)提折舊,與租賃有關(guān)的未確認(rèn)融資費(fèi)用采用實(shí)際利率法攤銷。(3)不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。(4)已知:(P/A,4%,5)=4.4518,(P/F.4%,5)=0,8219。要求:金額保留兩位小數(shù),會(huì)計(jì)分錄按照金額由大到小列示。(1)做出丙公司2022年1月1日租入設(shè)備的會(huì)計(jì)處理。
老師您好,我們公司以前的維修車間3月30日止分出去單獨(dú)成立洪益公司,是獨(dú)立法人,現(xiàn)收到房屋租賃發(fā)票。從今年1月開始每月計(jì)提預(yù)提費(fèi)用房租,一到三月份維修車間房屋租賃是進(jìn)成本,從4月份到12月份開始跟洪益公司維修走往來(lái),代收房屋租賃費(fèi)并開了4到12月份的房屋租賃發(fā)票給洪益,我們付洪益維修費(fèi),現(xiàn)在年底要清賬。請(qǐng)問(wèn)我們計(jì)提房租是,借:其他應(yīng)收款~洪益房租,貸:預(yù)提費(fèi)用~房租。房租發(fā)票來(lái)了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師我們公司在8月份購(gòu)買設(shè)備付43200元給設(shè)備廠家,9月份設(shè)備款的90%是通過(guò)租賃公司付款,9月份收到租賃公司開來(lái)432000元設(shè)備全款發(fā)票,融資金額是388800元,利息是43200元,我們分32期付清連本帶息432000元,給租賃公司,現(xiàn)收到租賃公司開來(lái)1萬(wàn)元的利息發(fā)票,首付款43200元付設(shè)備廠家,設(shè)備廠家不開票給我們,融資租賃的利息是43200融資公司開我們,這個(gè)要怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么寫,是否提供合同和三方協(xié)議,不然設(shè)備廠家這邊會(huì)有43200的付款,沒(méi)開票掛賬
2007年12月1日,甲公司與乙租賃公司簽訂了一份租賃合同。合同主要條款及其他有關(guān)資料如下:(1)租賃標(biāo)的物:大型機(jī)器設(shè)備。(2)起租日:2007年12月31日。(3)租賃期:2007年12月31日~2010年12月31日,共計(jì)36個(gè)月。(4)租金支付方式:自承租日起每6個(gè)月于月末支付租金22500元。(5)該設(shè)備在租賃開始日的公允價(jià)值為105000元。(6)租賃合同規(guī)定利率為7%(6個(gè)月利率)。(7)該設(shè)備的估計(jì)使用年限為5年,期滿無(wú)殘值,承租人采用年限平均法計(jì)提折舊。(8)租賃期滿時(shí),甲公司享有優(yōu)惠購(gòu)買選擇權(quán),購(gòu)買價(jià)1000元。(9)甲公司支付初始直接費(fèi)用1000元。要求:(1)計(jì)算租賃開始日最低租賃付款額、最低租賃付款額的現(xiàn)值、未確認(rèn)融資費(fèi)用。[已知PA(6,7%)=4.7665;PV(6,7%)=0.6663](2)確定租賃資產(chǎn)入賬價(jià)值并編制租賃期開始日的會(huì)計(jì)分錄。(3)計(jì)算2008年的應(yīng)提折舊額,并編制計(jì)提折舊的會(huì)計(jì)分錄。
給工人購(gòu)買雇主責(zé)任險(xiǎn)計(jì)入哪個(gè)科目
老師,您好!500萬(wàn)元以下設(shè)備器具一次性扣除是怎么賬務(wù)處理?還是說(shuō)企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候在資產(chǎn)折舊攤銷表填報(bào)就行?
怎么導(dǎo)出上月,電子稅務(wù)局,社保系統(tǒng)人員繳納明細(xì)
年度匯算財(cái)務(wù)表必須要在匯算清繳后提交么?
設(shè)備出口到香港,報(bào)關(guān)是25年4月21日,增值稅系統(tǒng)的發(fā)票未開,報(bào)關(guān)是港幣89.5萬(wàn)元,簽合同時(shí)按匯率的人民幣金額825727元 問(wèn)題一:在25年5月開票,是開票人民幣多少金額,按簽合同時(shí)的匯率825727元,還是報(bào)關(guān)日期時(shí)間,還是開票日期的匯率 問(wèn)題二、申報(bào)填寫出口退稅時(shí)美元匯率按什么時(shí)間段的,簽合同時(shí)還是報(bào)關(guān)時(shí)還是開票時(shí) 問(wèn)題三:申請(qǐng)出口退稅,報(bào)關(guān)4月21日,開票5月,能在4月申報(bào)退稅么,申報(bào)填寫的進(jìn)口發(fā)票號(hào)是填寫增值稅普票為0的發(fā)票號(hào)么
你好,老師,我去年年底開具了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,發(fā)票上稅額是42.77,申報(bào)表上的數(shù)據(jù)是42.78。今年做匯算清繳時(shí),出現(xiàn)了0.01的營(yíng)業(yè)收入的差,要怎么調(diào)整
老師,什么情況下收到個(gè)稅退付的手續(xù)費(fèi)不用做增值稅收入
企業(yè)為進(jìn)口貿(mào)易企業(yè),辦理了海關(guān)備案電子口岸大宗農(nóng)產(chǎn)品備案等,現(xiàn)在工商變更了地址、股東與注冊(cè)資本,請(qǐng)問(wèn)其他證件要同步變更嗎,具體變更流程是?
年度匯算清繳的營(yíng)業(yè)外收入就是小規(guī)模的減免增值稅,這個(gè)可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里調(diào)減不
老師你好,我們是4s店,廠家扣款自營(yíng)線索怎么做賬務(wù)處理
嗯嗯,老師那我計(jì)提的時(shí)候用什么做附件,還有就是我們公司現(xiàn)在主要是買賣銷售礦產(chǎn)品,焦炭之類的并沒(méi)有生產(chǎn),這個(gè)費(fèi)用到月末怎么結(jié)轉(zhuǎn),金額還很大每月60多萬(wàn),還有電費(fèi)也是這的,電費(fèi)我們是比如說(shuō)12月支付11月份的電費(fèi),我們11月都沒(méi)有計(jì)提,因?yàn)椴恢?1月份是多少電費(fèi),都是等下月在直接支付,這個(gè)也是沒(méi)有發(fā)票,金額每月也都在80多萬(wàn)左右,我感覺(jué)這靈璧的分錄我記制造費(fèi)用是錯(cuò)的,有不知道該記什么科目,如果記制造費(fèi)用到月末又該怎么結(jié)轉(zhuǎn)
你見好 做一個(gè)分配表 就可以 正常計(jì)提? 基本結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本?
可是我們現(xiàn)在沒(méi)有生產(chǎn),都是銷售
像電費(fèi)我現(xiàn)在都還不知道11月份用了多少,要等到12月中才知道用了多少要交多少錢,這個(gè)就計(jì)提不了了
你好 籌建期的 記管理費(fèi)用 ? 也可以參考前面的數(shù)據(jù) 計(jì)提??12月補(bǔ)也可以
老師電費(fèi)跟房租都記管理費(fèi)用嗎?等收到發(fā)票的時(shí)候再紅沖了做一筆同樣的分錄嗎?
您好,是的,就是這樣處理