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老師,之前印花稅我都沒有計(jì)提,直接繳納時(shí)計(jì)入稅金及附加,減半征收的那部分也沒有結(jié)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,我現(xiàn)在需要怎么調(diào)賬?

2021-08-06 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-06 09:41

把多計(jì)提的轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入。

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快賬用戶8776 追問 2021-08-06 09:43

印花稅不是可以不計(jì)提嗎,所以我沒有計(jì)提,直接繳納時(shí)做了繳納分錄,所以現(xiàn)在不知道該怎么處理了

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齊紅老師 解答 2021-08-06 09:44

印花稅是可以不計(jì)提的。

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快賬用戶8776 追問 2021-08-06 09:50

那我沒有計(jì)提,現(xiàn)在應(yīng)該怎么把那一半轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,貸營業(yè)外收入,借記什么科目?

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齊紅老師 解答 2021-08-06 09:56

等于是多計(jì)提了,但是交稅的時(shí)候少交,對(duì)嗎。

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快賬用戶8776 追問 2021-08-06 09:59

不是,比如我繳納那天,直接做了個(gè)繳納的分錄,借稅金及附加10,貸銀行存款10,沒有做計(jì)提的分錄,那小規(guī)模印花稅不是減半征收嘛,另外的10應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外收入的,我沒有計(jì)入,所以想問問現(xiàn)在該怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-08-06 10:00

如果你是直接按照減半繳納的話,那另一半就不用管了。

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快賬用戶8776 追問 2021-08-06 10:01

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-06 10:01

不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)。

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把多計(jì)提的轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入。
2021-08-06
你好,你可以按照減半以后的直接做賬,
2021-08-06
同學(xué)你好這個(gè)需要的
2022-02-10
您好,減半征收需要計(jì)提,計(jì)提全額部分,最好計(jì)入營業(yè)外收入,需要繳納個(gè)稅
2022-02-14
?你好 1.? ?比如你計(jì)提100? ?應(yīng)交金額;? 實(shí)際繳納? ? 50 ; 減半50? ;? 減半的50轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 2;? ? ? 這個(gè)是沖費(fèi)用哦 ;? 借管理費(fèi)用 280 貸銀行存款 280 ; 抵減 :借? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -減免稅額280? ? ?貸? 管理費(fèi)用? 280? ?
2022-06-13
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