把多計(jì)提的轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入。
老師,之前印花稅我都沒有計(jì)提,直接繳納時(shí)計(jì)入稅金及附加,減半征收的那部分也沒有結(jié)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,我現(xiàn)在需要怎么調(diào)賬?
老師,前幾個(gè)月的印花稅我沒有把減半征收的計(jì)入營業(yè)外收入,只是做了實(shí)繳的的分錄,也沒有計(jì)提,現(xiàn)在該怎么處理?比如實(shí)繳當(dāng)日,借稅金及附加5,貸銀行存款5,那減半征收的5沒有反映到營業(yè)外收入里
老師好收到國庫退還的,符合印花稅減半征收,2022年1月2月份的減免稅款怎么做賬?之前印花稅不計(jì)提,直接繳納時(shí):借:稅金及附加—印花稅 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在收到退款怎么寫登錄
老師,減半征收的附加稅,入賬一:可以一開始計(jì)提入營業(yè)稅金及附加是就按減半后的計(jì)提,二:也可以全額計(jì)提后,減半部分通過營業(yè)外入賬,是吧? 還有280年稅控盤免費(fèi),是通過取進(jìn)項(xiàng)好還是營業(yè)外收入?那樣的納稅少些?老師也帶金額舉例下嗎?
請(qǐng)問一下,我剛接回來的賬,我把稅款都調(diào)整和稅局申報(bào)表一樣的數(shù)據(jù)。比如印花稅,申報(bào)表四年總計(jì)繳納11077.5元,我的賬上印花稅借方和貸方就是這個(gè)數(shù),其他稅款以此類推。以及稅金及附加總計(jì)2721.6元最后有個(gè)余額這個(gè)余額記入營業(yè)外收入嘛?這是以前會(huì)計(jì)把減半征收的稅款記入營業(yè)外收入了,我認(rèn)為應(yīng)該出現(xiàn)營業(yè)外收入在貸方負(fù)數(shù)。應(yīng)該沒有營業(yè)外收入。我能不能把營業(yè)外收入全部沖掉借本年利潤負(fù)數(shù)貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)。
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
請(qǐng)問老師,這個(gè)賬的借方方的銀行利息是負(fù)數(shù)直接寫是對(duì)的嗎,有標(biāo)準(zhǔn)答案嗎
印花稅不是可以不計(jì)提嗎,所以我沒有計(jì)提,直接繳納時(shí)做了繳納分錄,所以現(xiàn)在不知道該怎么處理了
印花稅是可以不計(jì)提的。
那我沒有計(jì)提,現(xiàn)在應(yīng)該怎么把那一半轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,貸營業(yè)外收入,借記什么科目?
等于是多計(jì)提了,但是交稅的時(shí)候少交,對(duì)嗎。
不是,比如我繳納那天,直接做了個(gè)繳納的分錄,借稅金及附加10,貸銀行存款10,沒有做計(jì)提的分錄,那小規(guī)模印花稅不是減半征收嘛,另外的10應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外收入的,我沒有計(jì)入,所以想問問現(xiàn)在該怎么處理
如果你是直接按照減半繳納的話,那另一半就不用管了。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)。