把多計提的轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入。

個體戶業(yè)主名下是車與他的個體戶簽個使用協(xié)議,那么車產(chǎn)生的相關(guān)的費用,可以用作抵個體戶的費用嗎?
老師 文化事業(yè)建設(shè)費針對什么繳費
這個題目中方案2這不是從第五年 年末也就是第六年年初開始的嘛 那不是折現(xiàn)的話應(yīng)該折5期 怎么會是4期呢
老師好,公司今年多計提了工資,如果明年5月份之前發(fā)不完,做納稅調(diào)增,并取回相應(yīng)成本票稅前扣除可以不,如果今年沒有做暫估,明年取回來的票能稅前扣除不
老師企業(yè)平時都交稅,注銷時候可以虧損嗎,還是或多或少得交點稅
老師,企業(yè)所得稅里公益性捐贈限額計算依據(jù)老師說是會計利潤,會計利潤是不是就是利潤總額?
老師,甲方應(yīng)付給乙方1000元,甲方借給乙方費用80元,這種往來用一張憑證做會計分錄怎么合理表達(dá)
老師您好,請問一下我們公司租的廠房1-12月一共是100萬,其中前三月免費,這個發(fā)票第四個月才拿到手確認(rèn)總金額,這個怎么攤銷
從哪查詢提交過的財務(wù)報表呢 ?
錢已收未開票和錢已付未收到票怎么寫分錄呢?
印花稅不是可以不計提嗎,所以我沒有計提,直接繳納時做了繳納分錄,所以現(xiàn)在不知道該怎么處理了
印花稅是可以不計提的。
那我沒有計提,現(xiàn)在應(yīng)該怎么把那一半轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,貸營業(yè)外收入,借記什么科目?
等于是多計提了,但是交稅的時候少交,對嗎。
不是,比如我繳納那天,直接做了個繳納的分錄,借稅金及附加10,貸銀行存款10,沒有做計提的分錄,那小規(guī)模印花稅不是減半征收嘛,另外的10應(yīng)該計入營業(yè)外收入的,我沒有計入,所以想問問現(xiàn)在該怎么處理
如果你是直接按照減半繳納的話,那另一半就不用管了。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評。