?你好? ? ?如果你之前沒有按月來處理的。 你現(xiàn)在可以一起來做分錄。? ? ? 有進(jìn)賬和出賬的要分別做明細(xì) 和摘要體現(xiàn)業(yè)務(wù)就行了。? ?6月結(jié)賬了 可以一起 在7月處理??
老師 請問一下 如果是股東5月份轉(zhuǎn)入公賬的入股資金 一直沒有去銀行打印轉(zhuǎn)賬回單 但是我做賬的時候已經(jīng)在5月份把這筆分錄做了 現(xiàn)在11月他才去銀行打印出轉(zhuǎn)賬的回單 所以回單上面的打印日期就顯示的是11月的日期 那我還需不需要把這個回單附在5月的憑證后面?
如果A收到B一張商業(yè)匯票,7月1日到期,但是A等不急了,在6月1日的時候找到了甲銀行進(jìn)行貼現(xiàn),但是7月1號以后,這筆賬款沒收到,那A和甲銀行之間又會是什么關(guān)系呢?怎樣處理這種情況呢?
如果銀行賬有幾筆有關(guān)聯(lián),但日期不一樣,那整理的時候,是不是應(yīng)該放一起,比如,有一筆6月份進(jìn)賬,7月份轉(zhuǎn)出,中間只收了一個管理費(fèi),像這樣的業(yè)務(wù),是把兩筆歸在7月還是6月里
老師,6月份時公司賬上收到一筆法院退回的訴訟費(fèi)2000,當(dāng)時付是現(xiàn)金付出的(6月沒有收到其他附件),我6月憑證就做了 借 銀行存款2000 貸 營業(yè)外收入 2000,現(xiàn)在想把這筆憑證調(diào)整下,這個2000做到管理費(fèi)用中去,那我這6月這筆憑證現(xiàn)在該怎么來做?謝謝!
五月份同一個業(yè)務(wù)開了兩張發(fā)票,忘記作廢其中一張,賬上只做了一筆發(fā)票收入,所以在交五月增值稅的時候,賬上和申報表的總稅額不一樣,申報表的稅多。次月做增值稅的付款憑證時因為有差異,就把差異那筆做了調(diào)整,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這樣就跟申報表保持一致了!但是因為這筆多交的,在下期抵扣,但因為6月進(jìn)項大于銷項,所以未繳稅,賬上留抵稅額10000,申報表上是12000,2000就是多交的那筆稅,到七月份交稅的時候留抵稅額應(yīng)該如何做分錄,多交那筆增值稅怎么做分錄
當(dāng)期所得稅費(fèi)用的公式怎么理解?為什么遞延會出現(xiàn)在這里?
老師,稅務(wù)要求提供業(yè)務(wù)真實性的情況說明,請問有沒有相關(guān)模板,謝謝
這是過了嗎?不知道拿的到證書不?
你好 請問一般餐飲店具體要對哪些商品進(jìn)行盤點呢
這道題的遞延所得稅費(fèi)用怎么算的?求解析
表演場地租賃的小規(guī)模開票稅率多少
老師1、以前報損現(xiàn)在收款了,是必須用以前年度損益嗎?2、修改以前申報要補(bǔ)稅滯納金?能不能直接入利潤分配3、收款是前兩年,報損是再早,是更改到報損那年嗎?4、這個是報損后發(fā)生事項,是不是區(qū)分于少計漏計那種呢?報損那個時點年限很長了補(bǔ)繳納?滯納金很多哦5、這個情況應(yīng)該如何賬務(wù)和稅務(wù)處理更妥當(dāng)呢
合伙企業(yè),工商年報的控股情況怎么填
公司原來是張三的法人,實收資本也是以張三實繳的,后來法人變更成李四,現(xiàn)金減少注冊資本,是以李四直接退還嗎?
最下面一行領(lǐng)款人不能復(fù)制粘貼,出現(xiàn)下面情況,如何恢復(fù)復(fù)制粘貼,求步驟。
我兩筆單據(jù)都放一起保存吧?6月的我已做分錄,7月這筆又要出去,我是應(yīng)該把6月的一起放7月來?
?你好 是的。一起放7月就行了。??