你好? ? 你們到時(shí)自制清單來(lái)做附件蓋章即可。 可以用的?

我們餐廳購(gòu)買蔬菜、大料等品種明細(xì)特別多,對(duì)方去稅局代開(kāi)發(fā)票,稅務(wù)局嫌麻煩,就給開(kāi)了調(diào)味品 單位批 數(shù)量1 這樣的發(fā)票能用嗎
1、我們公司是建筑勞務(wù)公司,勞務(wù)占比80%,其他是材料和機(jī)械,現(xiàn)在請(qǐng)了個(gè)阿姨給農(nóng)民工和辦公室人員做飯,阿姨每個(gè)月買菜3千多,阿姨每次拿回來(lái)的票都是小商販那里買的,每天買1-2佰多,小商販都是手寫單子,這個(gè)能做賬嗎?2、我知道有個(gè)稅法{企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“應(yīng)稅項(xiàng)目”)的,對(duì)方為依法無(wú)需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。)} ,但是我打稅務(wù)局電話說(shuō)要這個(gè)小商販去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,要交1個(gè)點(diǎn)的稅,還要交10個(gè)點(diǎn)個(gè)稅,有這個(gè)10個(gè)點(diǎn)的個(gè)稅嗎 ?3、而且小商販小本生意也不存在開(kāi)票交稅,現(xiàn)在要怎么弄好呢?
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購(gòu)買5萬(wàn)),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開(kāi)票給我們2萬(wàn)),代繳個(gè)稅1萬(wàn),后期會(huì)給對(duì)方開(kāi)票,區(qū)分開(kāi)會(huì)展費(fèi)和電動(dòng)車的發(fā)票給客戶,這樣就不用視同銷售了是吧?客戶贊助的2萬(wàn)需要入賬體現(xiàn)嗎?這邊做的會(huì)計(jì)分錄→收到電動(dòng)車發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)→個(gè)人所得稅1,次月繳納個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅1貸:銀行1。這樣簡(jiǎn)單化做可以嗎?贊助的2萬(wàn)需要體現(xiàn)入賬嗎?麻煩詳細(xì)回單一下,已經(jīng)咨詢老師一個(gè)早上了,還是不明白
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購(gòu)買5萬(wàn)),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開(kāi)票給我們2萬(wàn)),代繳個(gè)稅1萬(wàn),后期會(huì)給對(duì)方開(kāi)票,區(qū)分開(kāi)會(huì)展費(fèi)和電動(dòng)車的發(fā)票給客戶,這樣就不用視同銷售了是吧?客戶贊助的2萬(wàn)需要入賬體現(xiàn)嗎?這邊做的會(huì)計(jì)分錄→收到電動(dòng)車發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)→個(gè)人所得稅1,次月繳納個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅1貸:銀行1。這樣簡(jiǎn)單化做可以嗎?贊助的2萬(wàn)需要體現(xiàn)入賬嗎?麻煩詳細(xì)回單一下,已經(jīng)咨詢老師一個(gè)早上了,還是不明白
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購(gòu)買5萬(wàn)),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開(kāi)票給我們2萬(wàn)),代繳個(gè)稅1萬(wàn),。!?。∽⒁庾⒁庵攸c(diǎn)來(lái)了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購(gòu)買的活動(dòng)物流,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期也會(huì)給對(duì)方開(kāi)票,只開(kāi)一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),我這種情況是不是跟視同銷售無(wú)關(guān)。收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸:銀行5。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬(wàn)貸:銀行1萬(wàn);這樣做會(huì)計(jì)分錄的話,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅沒(méi)法平賬會(huì)掛有金額?麻煩老師會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下。然后其中贊助2萬(wàn)手機(jī)平板需不需要入賬體現(xiàn)?麻煩老板幫我看一下怎么簡(jiǎn)單化做會(huì)計(jì)分錄?我們是代賬公司的。老師,還有一個(gè)問(wèn)題不明白,我代繳中獎(jiǎng)?wù)叩膫€(gè)稅,已經(jīng)已現(xiàn)金形式收取,但是代扣代繳是通過(guò)公戶扣款的,不應(yīng)該通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅”核算入賬嗎?麻煩詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,已經(jīng)咨詢幾天,麻煩會(huì)計(jì)分錄詳細(xì)點(diǎn)
季報(bào)了里的營(yíng)業(yè)收入寫總的,下面自營(yíng)出口寫外銷收入,內(nèi)銷收入和其他的不算內(nèi)吧?
老師,國(guó)際貨物運(yùn)輸代理服務(wù),取得的成本票需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填在稅務(wù)增值稅報(bào)表二的哪一行?
老師,請(qǐng)問(wèn)清產(chǎn)核資專項(xiàng)審計(jì)需要客戶提供的資料清單有哪些,謝謝
更正2024年01月增值稅報(bào)表,后面逐月更正,到了03月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出本年累計(jì)數(shù)字自動(dòng)顯示的不對(duì),怎么辦?
老師,請(qǐng)問(wèn)清產(chǎn)核資專項(xiàng)審計(jì)需要客戶提供的資料清單有哪些,謝謝
您好老師我們公司是一家汽車掛靠業(yè)務(wù)的公司,車輛所有權(quán)歸掛靠人,但是購(gòu)車的時(shí)候掛靠人開(kāi)的購(gòu)車發(fā)票都是我們公司抬頭,購(gòu)車我們公司做了進(jìn)項(xiàng)抵扣,合規(guī)嗎?還有司機(jī)拉的貨對(duì)方需要開(kāi)票的,款打到我們公戶,這比收入又該入賬,
老師,生產(chǎn)型企業(yè),截止到9月底沒(méi)有庫(kù)存了,也沒(méi)有半成品這些,就是買的原材料全部生產(chǎn)賣出去了,但可能因?yàn)榍懊娼Y(jié)轉(zhuǎn)成本有問(wèn)題,現(xiàn)在庫(kù)存商品數(shù)量是0,余額卻又45萬(wàn),這種情況該怎么處理呢
開(kāi)數(shù)字電發(fā)票,具體在發(fā)錄入商品明細(xì),老師沒(méi)講,找不到入口錄入
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人旅游公司,上個(gè)季度采用了差額開(kāi)票,開(kāi)票金額是143442元,扣除金額是137004.37元,現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)生成銷售額是6373.89元,這個(gè)賬務(wù)怎么做了?
老師?別的公司給我公司開(kāi)發(fā)票,輸了我公司稅號(hào),選擇了個(gè)人,也沒(méi)有公司名稱,我公司電子稅務(wù)局系統(tǒng)也查不到,對(duì)我公司有風(fēng)險(xiǎn)嗎?有影響嗎?

