你好,海關(guān)繳款書是關(guān)稅的,就直接入成本, 是增值稅就可以抵扣進(jìn)項(xiàng). 和銷項(xiàng)稅沒有關(guān)系,銷項(xiàng)稅是按銷售收入來開的.
一般納稅人,9月開了一張銷項(xiàng)發(fā)票出去,現(xiàn)在12月對(duì)方,核對(duì)的時(shí)候,才發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭錯(cuò)了,但是9月的對(duì)應(yīng)稅額已經(jīng)上交了,現(xiàn)在12月,要紅沖發(fā)票了,再給對(duì)方重新開一張,那現(xiàn)在這個(gè)銷項(xiàng)稅額,有用不?對(duì)方進(jìn)項(xiàng)還可以抵扣嗎?
雙抬頭海關(guān)繳款書,給對(duì)方抵扣,那一起的海關(guān)進(jìn)口關(guān)稅,做分錄要加進(jìn)庫(kù)存商品里面嗎?
雙抬頭的海關(guān)繳款書,應(yīng)該對(duì)方抵扣,我方誤抵扣,可以開具銷項(xiàng)發(fā)票將海關(guān)增值稅加在銷項(xiàng)稅額里面給對(duì)方嗎?
前提:綜保區(qū)內(nèi)交易,委托代理進(jìn)口貨物。A是委托方,B是受委托方,C是下游加工企業(yè)。 貨物到達(dá)后,B報(bào)關(guān)并進(jìn)入綜保區(qū),A按代理合同分批劃款給B,B按批次交貨給C,C在綜保區(qū)內(nèi)進(jìn)行加工,并由C報(bào)關(guān)入境(目前不知道海關(guān)繳款書是如何開具)?,F(xiàn)在是A要求B出具0增值稅率的發(fā)票。 1.請(qǐng)問有沒有文件支撐呢,這個(gè)可行嘛 2.B需要給A對(duì)方開具發(fā)票嘛 3.若是B給A開具發(fā)票,A給C開具發(fā)票(A此時(shí)抵扣掉了嗎),C拿著銷項(xiàng)稅發(fā)票加海關(guān)繳款書抵扣嗎
我現(xiàn)在有324372.67元的項(xiàng)目資金轉(zhuǎn)給對(duì)方,對(duì)方開具增值稅專用發(fā)票給我,在外面繳納2%的增值稅,回當(dāng)?shù)乩U納7%,我這邊進(jìn)項(xiàng)只按6%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,那我應(yīng)該從324372.67元中扣多少錢出來,才不會(huì)虧。
我們公司買了一批二手車,我們把款付給了賣家,我們收到的車輛發(fā)票卻是另外一個(gè)單位開的,這個(gè)怎么來入賬,需要三方簽訂一個(gè)啥證明不,
今天收到1張發(fā)票,品名是 電信服務(wù)*服務(wù)費(fèi) 增稅專用發(fā)票 金額253667.92 稅額15220.08元 款已經(jīng)用銀行存款支付,業(yè)務(wù)人員只說是服務(wù)費(fèi),這個(gè)該怎么入賬呢
這個(gè)應(yīng)收利息指什么?
食堂買菜計(jì)入什么費(fèi)用
老師口格部分要手寫嗎
老師,一個(gè)月做完帳,報(bào)稅的數(shù)據(jù)和報(bào)表的數(shù)據(jù),有哪是需要一致的
公司和個(gè)體戶之間簽無息借款合同 就是個(gè)體戶借公司的錢 那個(gè)體戶涉及什么稅嗎?
老師,在什么情況下需要計(jì)提地方,教育,城市維護(hù)建設(shè)稅
老師你好!我想問一下我現(xiàn)在公轉(zhuǎn)私,一個(gè)工人不干了,工資要給結(jié)清,他是一萬元,這個(gè)月還沒有申報(bào)工資,我想問一下這個(gè)錢可以給他一次發(fā)完嗎?那個(gè)個(gè)稅會(huì)不會(huì)在我的公帳上扣了呢?
老師最后一個(gè)口怎么填
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我方誤抵扣
你好,不是你公司的海關(guān)增值稅繳款書,你是抵扣不了的.
我手工采集后抵扣了
雙抬頭的雙方都能抵扣,只是應(yīng)該給對(duì)方抵扣,我方抵扣了
你是代理公司還是實(shí)際收貨單位.如果你是代理公司. 那你把這筆錢支付對(duì)方,再開一個(gè)發(fā)票給他,如果開發(fā)票你會(huì)產(chǎn)生一個(gè)銷項(xiàng)稅.
代理公司
老師我方會(huì)不會(huì)吃虧,就是損失?
對(duì)方付錢給我方
你是說對(duì)方把你的稅款拿去抵扣了.現(xiàn)在對(duì)方還錢給你,,你要開發(fā)票對(duì)方,那你把銷項(xiàng)稅算進(jìn)去 對(duì)方誤扣你稅票金額100元.你開票給對(duì)方113.收錢也收113.
不是,應(yīng)該是給對(duì)方抵扣。我方抵扣了
那就是你扣了別人的海關(guān)繳款書,你要還錢給對(duì)方. 你還錢給對(duì)方,你付錢出去,對(duì)方開發(fā)票給你.
我們是銷售方,要開具發(fā)票給對(duì)方
你好,這個(gè)繳款書是對(duì)方要申報(bào)進(jìn)項(xiàng)的吧,你把人家的繳書給認(rèn)證抵扣了,稅款就退給你了,當(dāng)然是你還錢對(duì)方.你還錢給對(duì)方,對(duì)方就開票給你.
那我還錢給對(duì)方,對(duì)方開票,對(duì)方不是要交銷項(xiàng)稅了,對(duì)方是我們客戶,他不是要吃虧了?
你好,可以把稅金考慮在里面.
老師,具體咋考慮,請(qǐng)指點(diǎn)
稅款是100,叫對(duì)方開113的票的給你,你付113給對(duì)方
那我們要損失13
你收到的進(jìn)項(xiàng)13可以抵扣銷項(xiàng)的.怎么會(huì)損失呢
有道理,老師我們是銷售方,還沒給對(duì)方開銷項(xiàng)發(fā)票,我原本想的是,將這筆誤抵扣的開進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票里面呢
你是銷售方,你是收錢的.你現(xiàn)在是要付錢給對(duì)方.不是一回事.