是的,關(guān)稅計入產(chǎn)品成本里面
老師,進(jìn)口商品海關(guān)開具了增值稅專用繳款書那這個稅額在做題的時候若是說要求當(dāng)月的可抵扣進(jìn)項稅額,我需要加上這個海關(guān)的稅額嗎
雙抬頭海關(guān)繳款書,給對方抵扣,那一起的海關(guān)進(jìn)口關(guān)稅,做分錄要加進(jìn)庫存商品里面嗎?
雙抬頭的海關(guān)繳款書,應(yīng)該對方抵扣,我方誤抵扣,可以開具銷項發(fā)票將海關(guān)增值稅加在銷項稅額里面給對方嗎?
企業(yè)從國外進(jìn)口一批需要交納消費(fèi)稅的商品,己知該商品關(guān)稅完稅價格為540000元,按規(guī)定應(yīng)繳納關(guān)稅108000元,“海關(guān)進(jìn)口消費(fèi)稅專用繳款書注明的消費(fèi)稅為72000元、“海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書”注明的增值稅為93600元。進(jìn)口商品已驗收入庫,全部貨款和稅款已用銀行存款支付。假定進(jìn)口的應(yīng)稅消費(fèi)品的消費(fèi)稅稅率為10%、增值稅率為13%。下列分錄正確的是()。A借:庫存商品720000B借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)93600
老師,我們進(jìn)口一批原材料,海關(guān)增值稅繳款書上的進(jìn)項稅已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在因為質(zhì)量問題要部分退貨,那對應(yīng)的海關(guān)增值稅繳款書上的進(jìn)項稅額要怎么處理?繳款書要申請紅字嗎
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)?,以及從什么時候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細(xì)項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
那給對方抵扣,不影響我這邊做賬吧
是的,不影響你做賬的
就是雙抬頭的繳款書,我方是銷售方,本來給對方抵扣,我卻抵扣了,請教老師有什么補(bǔ)償對方的辦法
我方替對方購買的機(jī)器
對方?jīng)]有進(jìn)口權(quán)
對方的意思是我這邊關(guān)稅不能入成本,我覺得不對
抱歉,您說的這種情況我沒遇到過,您再問問其他老師