學(xué)員你好,工程款不含稅價格為324372.67/1.09=297589.61,增值稅額324372.67-297589.61=26783.06 你的成本是324372.67/1.06=306011.95 因此你需要砍306011.95-297589.61=8422.34,你才不會虧
建筑行業(yè) 開票后錢一直沒有收到,我這邊已經(jīng)繳納增值稅了,成本也已經(jīng)處理了,現(xiàn)在對方給我開具增值稅專票來給我,還備注了項目 這個票現(xiàn)在給我是不是也沒用 之前的那個項目票我都開夠了,還是去年的的項目了 他昨天給我開來的那個項目的成本票 原來我從別的地方開了這個項目的成本票 現(xiàn)在這個他給我的這個成本票不就多了嗎
老師我想請教一個問題,就是說我們公司是一般納稅人13點的稅率,在經(jīng)營過程中,我們可能會取得1%6%9%13%不同點的進項發(fā)票,這個進項發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點的進項發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開具為1%的銷項,而不能抵扣我開出去13%個點的發(fā)票,應(yīng)該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個點的進項發(fā)票,我有10塊錢的進項稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項發(fā)票是13點,我的銷項稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項130-我收到的進項10=120元這個就是我這個月要交的稅,這樣理解對嗎?
我現(xiàn)在有324372.67元的項目資金轉(zhuǎn)給對方,對方開具增值稅專用發(fā)票給我,在外面繳納2%的增值稅,回當(dāng)?shù)乩U納7%,我這邊進項只按6%抵扣進項稅,那我應(yīng)該從324372.67元中扣多少錢出來,才不會虧。
老師,一家建筑公司,然后是一般納稅人,這個他們家有兩種不同類型的項目,一個是一般計稅的,開9%的專票,還有一個是簡易計稅的,是勞務(wù)發(fā)票,3%的專票,那勞務(wù)發(fā)票,因為是選擇了簡易計稅,所以這個項目,就是不得抵扣。那么現(xiàn)在問題來了,就是說,它是簡易計稅的項目,有時候,也會收到一些專票,增值稅專用發(fā)票,但不得抵扣,那按項目來劃分的話,它就得做一個進項,稅額轉(zhuǎn)出。我是想問的是在增值稅發(fā)票勾選平臺,就我剛剛截圖給你的,它有一個抵扣統(tǒng)計和不抵扣統(tǒng)計,那我在增值稅申報表主表里面有一個進項稅額轉(zhuǎn)出,就是關(guān)于這個項目,就是簡易計稅項目的,只要收到專票,我們都做一個進項稅額轉(zhuǎn)出,那在增值稅發(fā)票專用勾選平臺里面我們應(yīng)該怎么處理?
對于成本相關(guān)進項票認(rèn)證的問題,增值稅是按當(dāng)月銷售的銷項減去進項等于本月繳納的增值稅那這個增值稅是我的收入減成本等于利潤的13%的增值稅稅率去繳納的,我按這個比率去繳納增值稅,當(dāng)然中間也會有費用發(fā)票費用發(fā)票每個月有多少就認(rèn)證多少,上面說的那一種成本認(rèn)證進項發(fā)票的方法,和第2種辦法,只要有進項我就都認(rèn)證,,這種方法去認(rèn)證進項票的方法,哪種風(fēng)險會少一點呀?大公司一般都是怎么去認(rèn)證這個成本類的發(fā)票呢,那第2種方法去認(rèn)證的話,得有源源不斷的成本的進項票才能抵扣,要是我不進貨了沒有進項票了,那我就確認(rèn)收入多少銷項,我就得繳納
老板有AB兩個公司,現(xiàn)在目前員工全部都在a公司,b公司就是有業(yè)務(wù)需要的時候,就用b公司跟別人簽合同,但是現(xiàn)在的問題是b公司的網(wǎng)銀沒有轉(zhuǎn)賬額度,只能收錢,不能付錢,每次都要跑銀行?,F(xiàn)在要解決網(wǎng)銀付款額度,銀行要求工資代發(fā)怎么辦?現(xiàn)在最好的解決方法是什么?
老師,請問一下,我們公司不是申請發(fā)票額度嘛,專管員說要上門看我們有沒有生產(chǎn)能力,到時候上門后我們需要怎么配合哇
旅客運輸服務(wù)發(fā)票,是電子普票,可以抵扣嗎
股東實繳投資款到銀行賬戶怎么做分錄
企查查上顯示的財務(wù)負(fù)責(zé)人,有什么辦法修改?
法人是臺灣人,公司可以簡易注銷嗎
老師,公司如果有聘用退伍軍人,目前公司是有享受哪些政策,謝謝老師
想在3月份增加一個人報工資,可以直接自然人系統(tǒng)增加嗎
老師請問一下,快賬里面建了賬套后怎么刪除,謝謝
公司更換了做賬軟件,要在電子稅務(wù)局備案嗎?