學員你好,工程款不含稅價格為324372.67/1.09=297589.61,增值稅額324372.67-297589.61=26783.06 你的成本是324372.67/1.06=306011.95 因此你需要砍306011.95-297589.61=8422.34,你才不會虧
建筑行業(yè) 開票后錢一直沒有收到,我這邊已經繳納增值稅了,成本也已經處理了,現在對方給我開具增值稅專票來給我,還備注了項目 這個票現在給我是不是也沒用 之前的那個項目票我都開夠了,還是去年的的項目了 他昨天給我開來的那個項目的成本票 原來我從別的地方開了這個項目的成本票 現在這個他給我的這個成本票不就多了嗎
老師我想請教一個問題,就是說我們公司是一般納稅人13點的稅率,在經營過程中,我們可能會取得1%6%9%13%不同點的進項發(fā)票,這個進項發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點的進項發(fā)票只能抵扣相應的開具為1%的銷項,而不能抵扣我開出去13%個點的發(fā)票,應該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個點的進項發(fā)票,我有10塊錢的進項稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項發(fā)票是13點,我的銷項稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項130-我收到的進項10=120元這個就是我這個月要交的稅,這樣理解對嗎?
我現在有324372.67元的項目資金轉給對方,對方開具增值稅專用發(fā)票給我,在外面繳納2%的增值稅,回當地繳納7%,我這邊進項只按6%抵扣進項稅,那我應該從324372.67元中扣多少錢出來,才不會虧。
老師,一家建筑公司,然后是一般納稅人,這個他們家有兩種不同類型的項目,一個是一般計稅的,開9%的專票,還有一個是簡易計稅的,是勞務發(fā)票,3%的專票,那勞務發(fā)票,因為是選擇了簡易計稅,所以這個項目,就是不得抵扣。那么現在問題來了,就是說,它是簡易計稅的項目,有時候,也會收到一些專票,增值稅專用發(fā)票,但不得抵扣,那按項目來劃分的話,它就得做一個進項,稅額轉出。我是想問的是在增值稅發(fā)票勾選平臺,就我剛剛截圖給你的,它有一個抵扣統計和不抵扣統計,那我在增值稅申報表主表里面有一個進項稅額轉出,就是關于這個項目,就是簡易計稅項目的,只要收到專票,我們都做一個進項稅額轉出,那在增值稅發(fā)票專用勾選平臺里面我們應該怎么處理?
對于成本相關進項票認證的問題,增值稅是按當月銷售的銷項減去進項等于本月繳納的增值稅那這個增值稅是我的收入減成本等于利潤的13%的增值稅稅率去繳納的,我按這個比率去繳納增值稅,當然中間也會有費用發(fā)票費用發(fā)票每個月有多少就認證多少,上面說的那一種成本認證進項發(fā)票的方法,和第2種辦法,只要有進項我就都認證,,這種方法去認證進項票的方法,哪種風險會少一點呀?大公司一般都是怎么去認證這個成本類的發(fā)票呢,那第2種方法去認證的話,得有源源不斷的成本的進項票才能抵扣,要是我不進貨了沒有進項票了,那我就確認收入多少銷項,我就得繳納
定制銷售獎懲制度的時候,是按個人還是銷售團體好
沒有科目余額表,只有銀行,往來,幾個數,怎么建賬
老師,我們有筆運費是客戶退貨先由我們墊付,運輸公司直接開票給他們。我這個分錄怎么寫。直接掛其他應收款可以嗎?
請問登錄上自然人繳費客戶端,出現存在異議申訴,這個啥意思,怎么處理
老師,1元等于多少印尼盾這種,在哪里查最方便?
老師職工社保從計提到繳納全過程分錄怎么做
公司的私戶轉2000到公戶,付銀行扣款手續(xù)費,這筆做什么賬合適,需要歸還嗎
收到企業(yè)所得稅匯算清繳的現金流掛哪個
差旅費員工墊付收到發(fā)票,如何做賬
老師我想問一下我手里有一家是個體戶小規(guī)模的一個季度都是開普票10萬、也沒有錢進公賬、只是開票給另一家公司的業(yè)務員做報銷用了、這個我個體戶怎么報稅呢需要掛帳嘛?