同學您好,這和我們的增值稅發(fā)票一樣,需要勾選to統(tǒng)計的,一般增值稅的不說認證或勾選統(tǒng)計了,可以抵扣,這也是一樣的,不需要特殊說明的,就是可以可以抵扣的
甲公司是增值稅一般納稅人,2018年9月從國外進口一批原材料,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價格為100萬元,繳納關(guān)稅10萬元,按16%稅率向海關(guān)繳納了進口環(huán)節(jié)增值稅,并取得了海關(guān)進口增值稅專用繳款書。該批原材料當月加工成產(chǎn)品后全部在國內(nèi)銷售,取得不含稅銷售收入200萬元,同時支付運輸費,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的運費金額為8萬元。 進口原材料的應納增值稅稅額= (2)允許抵扣的增值稅進項稅額= (3)國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應納增值稅稅額=
老師,進口商品海關(guān)開具了增值稅專用繳款書那這個稅額在做題的時候若是說要求當月的可抵扣進項稅額,我需要加上這個海關(guān)的稅額嗎
您好,一道計算增值稅稅額的計算題,其中有銷項也有進項,其中一小問是這樣的:從外國進口一臺設備,從海關(guān)出取得海關(guān)進口增值稅專用繳款書上注明增值稅稅額4.68萬元,這道題目是產(chǎn)生增值稅4.68萬元,又因為取得專用繳款書可以抵扣4.68萬元的進項,所以這一小問相當于在銷項總額里+4.68萬元,在可以抵扣的進項總額里也有4.68萬元嗎?單獨看這一小問進口的增值稅最后相當于一分錢不用付嗎?
老師你好,我想問一下,我5月份進口了一臺機器,開的海關(guān)進口增值稅專用繳款書,這個可以作為抵扣憑證吧,需要一認證嗎?還是直接做賬的時候直接抵扣?
老師,我們進口一批原材料,海關(guān)增值稅繳款書上的進項稅已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在因為質(zhì)量問題要部分退貨,那對應的海關(guān)增值稅繳款書上的進項稅額要怎么處理?繳款書要申請紅字嗎
老師,這個怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財務,我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預收款需要做價稅分離,進入應交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應收工程款的80%,問一下財務該如何入賬?應收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財務,我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預收款需要做價稅分離,進入應交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應收工程款的80%,問一下財務該如何入賬
研發(fā)費用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)整不允許加計扣除的,那所得稅匯算清繳應該填哪張表,哪行
這道題選 b 吧對嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬,年報需要更正嗎
老師每個季度都分紅的單位,對匯算清繳有影響嗎
變動成本法下和完全成本法下稅前利潤都怎么計算?計算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會匯算清繳怎么填?應該就是成本減少了對吧老師?這會成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
不是,我是在做題的時候,問當月可抵扣的進項稅額,但是答案沒有加進去
那您一般的增值稅專票的進項稅額有沒有特殊說明認證通過
老師,我是在做題。不是在實操。。然后題中有進出口業(yè)務然后有取得海關(guān)增值稅發(fā)票,那這個稅額我要不要計入當月的進行稅額合計里?我說的明白嗎??
那您的tizhpo題中有沒有一般專票的進項稅額,他有沒有說進項發(fā)票通過了認證,
也就是提醒您進項發(fā)票的認證情況