可以 但是現(xiàn)金100太大了 走公戶
公司有20萬銀行承兌匯票,公司把他背書給別的公司,然后別的公司把20萬打給我們,我們再付點貼現(xiàn)的手續(xù)費,這樣操作可以嗎?
老師您好,我們公司是建筑行業(yè),我們發(fā)包工程給別的公司,他們打了100萬的保證金到我們公司的基本賬戶,我們需要將這100萬作為保證金打給我們的上游發(fā)包商,請問老師基本賬戶提現(xiàn)可以取100萬嗎?
公司賬戶能過賬嗎?,別的公司轉(zhuǎn)給我們公司100萬,這100萬再轉(zhuǎn)到另外一家公司
我公司收到商業(yè)承兌匯票,貼不了,轉(zhuǎn)給別的公司,別的公司給我們錢,這樣可以嗎
請問老師,公司拿100萬承兌給別的公司,別的公司在給我們轉(zhuǎn)100萬現(xiàn)金,這樣可以嗎?
呵呵好寶寶你也是我心中第一
老師,勞務(wù)報酬所得稅后工資28000,那稅前工資是多少,計算過程怎么樣的?
老師您好,社保費的分錄是當(dāng)月計提,當(dāng)月繳納的同時登記嗎?
收到個人錯轉(zhuǎn)的款項,下個月退還對方,這個月如何入賬
我們是建筑總包單位,在稅務(wù)上有沒有每年成本申報必須和主營業(yè)務(wù)收入成正比的這一說。打比方工程總計5000萬,第一年收入申報2000萬,占總比40%,總成本估計4500萬,那么我第一年成本也只能用到4500*40%,1800萬
老師問一下,勞務(wù)服務(wù)公司,代發(fā)工資賬務(wù)怎么處理?
老師好,粽子節(jié)公司發(fā)的粽子印有公司的LOGO應(yīng)該進(jìn)哪個科目???
老師,我們和對方都是出口企業(yè),對方在我公司采購貨物,我們這筆不是外貿(mào)業(yè)務(wù),國內(nèi)公司采購,那我們沒有報關(guān)單,對方出口國外去,那我們就正常開13發(fā)票,正常抵扣,就行了,這筆屬于內(nèi)銷業(yè)務(wù)對嗎,
你好老師,分公司注銷后,把銀行余額轉(zhuǎn)回總公司, 總公司沖完往來科目有一個差額,記入了利潤分配 未分配利潤了,當(dāng)月總公司正常出完報表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末-期初不等于當(dāng)月利潤表 本年凈利潤了, 正好查那個差額,總公司怎么調(diào)整呢?
你好老師!我司成立了工會委員會,是否單獨建賬?每月按工資總額的2%在電子稅務(wù)局申報
意思是最好分開?
你好 公戶轉(zhuǎn)賬的意思
我的意思就是對方給我們公戶轉(zhuǎn)100萬,這種有風(fēng)險嗎
票據(jù)法來說不可以 但是稅務(wù)局沒有這個
好吧,不是必須有業(yè)務(wù)才能背書給他嗎?
你好 是的 可以這么理解
還有就是我們把300萬的承兌給他,他在給我們3個一百的承兌,或者更小,總之總額在還我三百萬,這樣行不?有風(fēng)險不?
你好 可以的 可以的
老師,有個問題我上個月交的印花稅計稅基數(shù)我不知道當(dāng)時怎么算出來的,怎么整?想不起來了,而且我現(xiàn)在看上個月的銷售額也不需要交印花稅,這咋回事,我當(dāng)時肯定是有依據(jù)的呀
主營是什么的?申報的購銷合同嗎?
不是,勞務(wù)公司,建筑服務(wù),按道理都在項目上預(yù)交了,但是我當(dāng)時算了,一下也想不起來
你看下,是不是你收入的金額或者是你簽的合同。
沒有的,那些小合同我都沒報
那你們當(dāng)?shù)赜锌鄢壤龁幔?
沒有比例的話,就應(yīng)該是你的收入。
關(guān)鍵我的收入也沒有那個金額的,而且所有收入都是工程上的已經(jīng)預(yù)繳過了
建筑異地工程預(yù)繳了嗎?
預(yù)交了,所以我才奇怪我當(dāng)時怎么算的,但是肯定是有依據(jù)的呀,但我一點都想不起來了
自己申報的嗎 看下成本是不是報了