你好,作廢可以的,你需要上報(bào)給稅務(wù)局不是嗎?讓稅務(wù)局知道你這個(gè)發(fā)票已經(jīng)作廢啦。
老師,電子發(fā)票是怎么作廢的啊,我點(diǎn)作廢,一直顯示已經(jīng)上報(bào)匯總的不能作廢,但這明明就是當(dāng)月的呀
一批發(fā)票是一起開的,唯獨(dú)一張對(duì)方驗(yàn)證不出來(lái),會(huì)是什么原因?查了顯示已經(jīng)報(bào)送,也沒有作廢
我要作廢這個(gè)月開的一張票 作廢不了,老師 請(qǐng)問(wèn)這是什么原因呢,是對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了嗎?
老師,當(dāng)月開的發(fā)票去開票軟件里面作廢顯示已開具作廢發(fā)票已抄報(bào)發(fā)票不能作廢是什么意思呀?
老師,上月有已作廢發(fā)票未打印,次月顯示已報(bào)送是什么原因呢,不是作廢就可以了
請(qǐng)問(wèn)老師,我收到了客戶的貨款,當(dāng)月還開了發(fā)票,那我做賬的時(shí)候是直接做借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒有利潤(rùn)期間 已經(jīng)預(yù)繳的所得稅 分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅科目還是所得稅費(fèi)用這個(gè)科目?不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)吧?
老師你好!公司外匯收入,收到外匯當(dāng)日,按當(dāng)日匯率計(jì)算收入。從美元戶轉(zhuǎn)到人民幣戶,借方:按照銀行回單上的結(jié)匯匯率計(jì)算人名幣賬戶金額,貸方按外幣戶收款當(dāng)日匯率計(jì)算金額,差額計(jì)入?yún)R兌損益,我這樣做對(duì)嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的年初余額指的是什么
企業(yè)目前支付的股利是D0還是D1?
2023年有三十幾萬(wàn)的臨時(shí)工工資做到借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付職工薪酬 了但是未做個(gè)稅申報(bào)怎么處理
如果自己做資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表現(xiàn)金流量表,應(yīng)該怎么改,我手里有一家單位的財(cái)報(bào),但是金額太大了,注冊(cè)資金太大了3個(gè)億,而我這公司注冊(cè)資金5000萬(wàn), 老師,給我一份報(bào)表行不,我不會(huì)弄,給我一份現(xiàn)成的,謝謝老師
我們是工程公司 一部分給分包方代發(fā)工資 一部分對(duì)公結(jié)算 如果代發(fā)工資金額是50萬(wàn) 如果總金額是200萬(wàn) 但是他開了180萬(wàn)發(fā)票 對(duì)公還要轉(zhuǎn)150萬(wàn) 那這30萬(wàn)就屬于多開了嗎
老師,公司將自己的房屋出租給對(duì)方,對(duì)方轉(zhuǎn)租后扣除費(fèi)用再將租金轉(zhuǎn)回來(lái),我們應(yīng)該咋開票,他們可以確認(rèn)為收入嗎
但是怎么按收入報(bào)送的呢,作廢了實(shí)際上這個(gè)票就不應(yīng)該計(jì)當(dāng)月銷項(xiàng)額呢
你好,減去這個(gè)作廢之后的來(lái)申報(bào)就可以的,這個(gè)不算當(dāng)月的銷項(xiàng)。
好的,我以為報(bào)送就要沖紅,因?yàn)殚_票系統(tǒng)他顯示是已經(jīng)作廢的。就讓他作廢,不用做其他的,對(duì)嗎老師
你好是的,是這么做的,是這么理解的。
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快