你好 電子發(fā)票是沒(méi)有作廢功能的。 只能紅沖處理哈
老師,電子發(fā)票是怎么作廢的啊,我點(diǎn)作廢,一直顯示已經(jīng)上報(bào)匯總的不能作廢,但這明明就是當(dāng)月的呀
我上個(gè)月有發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,我明明已經(jīng)作廢了,但是報(bào)稅的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)根本沒(méi)有作廢成功,而本期報(bào)稅的時(shí)候我只能按照全額的報(bào)了,但是我過(guò)后是應(yīng)該怎么辦啊?[捂臉]
是不是當(dāng)月的發(fā)票已經(jīng)驗(yàn)舊了就不能作廢了呀。但是我已經(jīng)作廢了要怎么辦呀
老師,當(dāng)月開(kāi)的發(fā)票去開(kāi)票軟件里面作廢顯示已開(kāi)具作廢發(fā)票已抄報(bào)發(fā)票不能作廢是什么意思呀?
老師,稅務(wù)遷出作廢發(fā)票,已經(jīng)作廢完了,但是電子稅務(wù)局還是顯示存在結(jié)余的電子發(fā)票,這該怎么處理呢?
老師你好,我這個(gè)項(xiàng)目名稱(chēng)對(duì)嗎,長(zhǎng)嗎
1.請(qǐng)問(wèn)核定征收的個(gè)體戶(hù),季度收入不超過(guò)30萬(wàn),是不用繳納增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)稅? 2.一人獨(dú)資企業(yè),是怎么納稅的?要繳納哪些稅??jī)?yōu)惠政策下又是怎么繳稅?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)客戶(hù)提供部分原料,我們提供部分原料,這樣最終生產(chǎn)出成品后,該怎么開(kāi)票,開(kāi)加工費(fèi)嗎還是;勞務(wù)費(fèi)嗎
老師,我們只收取服務(wù)費(fèi)的小規(guī)模電商企業(yè),目前收入快超過(guò)500萬(wàn)了,老板又注冊(cè)了一個(gè)小規(guī)模分散業(yè)務(wù),但是注冊(cè)的新公司地址是其他地方,辦公地點(diǎn)還在原來(lái)的地方,這樣如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?
老師,預(yù)收了一年的租金,可以分期申報(bào)增值稅嗎
出租所得要減去相關(guān)稅費(fèi)計(jì)所得嗎
現(xiàn)金折扣和應(yīng)付客戶(hù)對(duì)價(jià)有什么區(qū)別?客戶(hù)客戶(hù)的返現(xiàn)以沖抵貨款方式實(shí)現(xiàn),算現(xiàn)金折扣碼?
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的賬載金額是填貸方數(shù),實(shí)際發(fā)生額是填借方數(shù)嗎?因?yàn)榇嬖谟?jì)提,貸方金額與借方金額不一至,計(jì)提12月的工資,要在次年的1月發(fā),還是都填貸方金額呢?
股東給公司轉(zhuǎn)入投資款需要申報(bào)繳納什么稅?
老師單位想找替票什么可以替
那還得開(kāi)新票來(lái)作廢啊,浪費(fèi)發(fā)票啊
你好 是的 這個(gè)電子發(fā)票沒(méi)有作廢功能 。你只能紅沖的哈
那紅字發(fā)票怎么開(kāi)啊,直接新開(kāi)一張做紅字嘛
你好 是的 直接開(kāi)紅字發(fā)票就行 和紙質(zhì)普票的方式一樣