借稅金及附加貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸,銀行存款。
老師我請教一下,去年有個會計分錄做錯了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢,科目是應(yīng)交稅費-附加稅和其他應(yīng)收款,這個分錄本來是不應(yīng)該做的
補交了去年的消費稅和附加稅,我應(yīng)該怎么做分錄?
老師,稅務(wù)局讓轉(zhuǎn)出去年已抵扣的增值稅,又補交了附加稅,應(yīng)該怎么做分錄?
補交以前年度的增值稅和附加稅,分錄該怎么做
你好,老師,去年交的防偽稅控服務(wù)費抵扣了,今年稅務(wù)局說去年的收費不允許抵扣,補交了增值稅,城建稅,地方教育費附加,教育費附加,應(yīng)該怎樣做會計分錄?
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
是去年的也可以這樣做嗎?不用沖減利潤分配-未分配利潤嗎?
你好,去年的匯算清交,如果你沒法修改的話,建議就是這么作抵扣今年的所得稅。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。