那就直接把這個(gè)分錄紅字沖銷就行了
老師我請(qǐng)教一下,去年有個(gè)會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢,科目是應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅和其他應(yīng)收款,這個(gè)分錄本來是不應(yīng)該做的
老師,公司去年11月份申請(qǐng)緩交增值稅和附加稅一半,當(dāng)時(shí)做賬附加稅計(jì)提也是計(jì)提一半,今年4月發(fā)現(xiàn)這賬做錯(cuò)了,應(yīng)該全額計(jì)提。想請(qǐng)問下,現(xiàn)在分錄應(yīng)該怎么處理?
老師您好,想咨詢下,我們有一些其他應(yīng)收款收不回來了,準(zhǔn)備做壞賬處理,但是發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收款金額不夠,請(qǐng)問該怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,請(qǐng)教一下,去年收到一筆電子稅務(wù)局退款,本來應(yīng)該沖減城建稅和教育費(fèi)附加,卻入了營(yíng)業(yè)外收入,今年想把科目調(diào)整過來,該怎么做賬?有具體的分錄嗎?
老師我想問一下,之前交房租給了一千塊押金,做的會(huì)計(jì)分錄是 借:其他應(yīng)收款-個(gè)人往來 1000 貸:銀行存款 1000 現(xiàn)在這筆錢收不回來了,應(yīng)該怎么寫分錄做賬
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
可以直接紅沖嗎
去年的六月份的了
沒問題,沒涉及損益可以紅沖的
有一筆銷售的分錄 本來應(yīng)該是 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 結(jié)果被做成了 借應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 稅被做在了借方,應(yīng)收賬款少了,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多了,這個(gè)跨年了也可以直接紅沖嗎
稅金和應(yīng)收賬款直接沖,收入是損益類科目用以前年度損益調(diào)整代替
那這個(gè)已經(jīng)直接沖了 現(xiàn)在還能再補(bǔ)救一下不
金額不大的話,沖就沖了
有四五千的差異
按理來說那你納稅申報(bào)是不是也多報(bào)了呢?
沒有多報(bào),當(dāng)時(shí)是另外一個(gè)會(huì)計(jì)做的,可能也沒有看到科目余額,那個(gè)月也只有這筆銷售分錄,應(yīng)該是被做反了,后面幾個(gè)月又是對(duì)的,我接手的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題就直接紅沖了
哦,報(bào)稅沒多報(bào)的話就行 我還以為多報(bào)了呢
現(xiàn)在已經(jīng)是一般納稅人了,可以不用管嗎,還是需要再咋個(gè)補(bǔ)救補(bǔ)救
那你現(xiàn)在收入和申報(bào)表的收入能對(duì)上嗎
就是紅沖那個(gè)月的利潤(rùn)表收入成負(fù)數(shù)了
現(xiàn)在也沒注意能不能對(duì)上
那你應(yīng)該賬上的收入和申報(bào)表對(duì)不上了吧?
我申報(bào)的一直都是根據(jù)賬上生成的表來填的,現(xiàn)在也沒注意這個(gè)問題,好像是上兩個(gè)月才紅沖的
那如果對(duì)不上賬上需要怎么調(diào)哈這個(gè)差額
你本月紅沖會(huì)和申報(bào)表不一致的,最好還是別直接沖收入通過以前年度損益調(diào)整科目過度
是已經(jīng)紅沖了
那金額不大就這么著吧