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你好,老師,去年交的防偽稅控服務(wù)費(fèi)抵扣了,今年稅務(wù)局說去年的收費(fèi)不允許抵扣,補(bǔ)交了增值稅,城建稅,地方教育費(fèi)附加,教育費(fèi)附加,應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄?

2023-04-18 17:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-18 17:54

借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增是減免稅款, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅、地方教育教育附加, 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行 然后把以前年度損益調(diào)整,月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。

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2023-04-18
抵減后的增值稅金額計(jì)算
2020-10-20
你好!轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入-其他就可以。
2020-08-17
你好,同學(xué)。你把主營業(yè)務(wù)稅金及附加變成未分配利潤,然后入賬即可
2021-05-19
增值稅免了,就不要再計(jì)提附加稅了。
2020-08-17
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