不能取得發(fā)票的話,看看能不能做成核定征收這樣稅負(fù)還低點。
老師,我們是商貿(mào)公司一般納稅人,主要給連鎖的超市供貨,要給超市進場費10000,現(xiàn)在我們的供貨商給我們報銷5000元,我公司給上游的供貨商開具了發(fā)票,但是這個5000元并沒有直接到我公司的銀行上,而是在供貨商給我們開的戶頭上,就是我們的購貨直接從上面扣款就可以了,請問我該怎么做賬呢?
老師我們是貿(mào)易公司,銷售了一些水泥,但是我們的供貨商提供不了水泥的進項發(fā)票,我能否給我的購買客戶提供水泥銷項發(fā)票?
老師,商貿(mào)公司下開了一個超市,但是進貨過程中供應(yīng)商不能提供發(fā)票,要怎么辦?
供應(yīng)商給我們提供貨物,開進項發(fā)票,我們賣貨給小賣部超市,一般不開票,做未開票收入。 我們給供應(yīng)商提供陳列,按道理說應(yīng)該提供陳列銷項發(fā)票,但是我們客戶都是小賣部之類的,無法提供進項,這個怎么辦呢,有什么比較好的節(jié)稅方案
老師,請問水果批發(fā)商能提供發(fā)票嗎,我去批發(fā)市場進貨,他們不給發(fā)票,我銷售超市需要開9個點的,那沒有票怎么辦
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認(rèn)證,然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
問題是公司是19年成立的,當(dāng)時直接做成了查賬,我們這邊現(xiàn)在都很少有核定
查賬的話,只能是和盡量和能開票的合作
那這部分沒有發(fā)票的在所得稅上是不能扣除成本的是吧/
對,沒有發(fā)票是不能扣除的
好吧,謝謝老師、
不客氣,如果滿意幫忙給個五星好評