你好,供應商賣給你們了,他給你們出具進項發(fā)票,你們在銷售,確定無票收入,這樣銷項減進項就是你的應納稅額,這樣是一個非常完美的流程。
請問老師,一個平臺比如1688吧,我們在1688賣東西,賣的東西我們是有專門的供應商提供貨源給我們的,后面我們給供應商結算貨款的時候是直接從1688這個平臺轉錢給到供應商的賬戶上(也有個人私賬),這個相當于是我們用公賬付款出去了,(但是付款的公司抬頭不是我們自己的公司,是1688那邊的公司抬頭)但是我們需要對方給我們開發(fā)票,對方不開發(fā)票給我們,這個稅務上應該怎么處理呢???
公司老是以低于成本價出售商品,比如可樂賣60元/件進的,批發(fā)賣45,進項大于銷項,然后公司給供應商可樂公司提供陳列服務,給我們供應商開具陳列銷項發(fā)票,抵消進銷差額,這樣做是否違法,有什么稅務風險
公司客戶基本不需要開發(fā)票,供應商可以提供我們充足的進項,我們還需要給供應商開具陳列(商品展示費用)銷項發(fā)票,老板的意思是讓陳列的銷項加點未開票收入,再減去進項發(fā)票,每月交幾百塊錢稅就可以了,這樣有稅務風險嗎
老師,我們公司新增一個業(yè)務(正常是我們賣給客戶,客戶賣給終端客戶),比如說我找供應商買流量,然后放我們公司的App平臺去賣給終端客戶,終端客戶在app付款以后,怎么實現(xiàn)直接開票那種,去稅務師申請電子發(fā)票嗎?那是不是供應商給我們給什么,我們就給客戶開什么。但是收到的錢,我們還要返部分給客戶(因為是客戶賣給終端客戶的)那到時客戶給我們開票?(但是這樣的話,客戶也沒進項的,怎么開票?)
供應商給我們提供貨物,開進項發(fā)票,我們賣貨給小賣部超市,一般不開票,做未開票收入。 我們給供應商提供陳列,按道理說應該提供陳列銷項發(fā)票,但是我們客戶都是小賣部之類的,無法提供進項,這個怎么辦呢,有什么比較好的節(jié)稅方案
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟業(yè)務入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細說一下
老師,理財產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
老師,請問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開票對嗎
個體工商戶可以自己開票嗎?如果顧客把款打到我個人賬戶,不進個體戶,可以開票嗎?
你的意思是小賣部沒有進項嗎?你可以正常給他出具票據(jù)就可以,因為你做了無票收入,跟你正常出具票據(jù)確定的收入是一樣的。
我不是說賣貨,說的是陳列,我們給供應商提供陳列,按道理說應該提供陳列銷項發(fā)票,但是我們客戶都是小賣部之類的,無法提供進項
賣貨的帳我知道怎么做,正常做收入費用就行了,但是陳列這一塊要不到進項票
你好同學,不太明白你的意思,您陳列的不就是你的庫存商品,他都有進項發(fā)票的。而且你的客戶都是小賣部,你即便是在小賣部陳列的也是你是可以提供進項的。
小賣部怎么會給我們開陳列的專用發(fā)票呢
你好,我在想,我的意思是小賣部,它的產(chǎn)品從哪里來的?不是你給他的嗎?我不太明白你的意思。那如果是小班不從別的單位買的產(chǎn)品的話,他再給你們的話,你讓他提供,就是說,他從別的地方買的那個進項發(fā)票給供應商可以嗎。
小賣部有的根本不開票的,所以不可能提供陳列發(fā)票給我們,但是我們的供應商卻要
你好,我再給你重復一下,我的意思是小賣鋪從哪兒來的貨物?他別的供應商給他的貨物,你讓他拿著這個進項發(fā)票問問你這邊的供應商能愿意嗎?就是別人開給小賣鋪的發(fā)票。因為如果說你一直糾結小賣鋪沒有發(fā)票,這個問題就沒有解決的辦法了。
小賣部的貨時我們提供的,但是小賣部可以不要發(fā)票啊,有些小賣部都沒營業(yè)執(zhí)照的呀,所以他們把貨碼好,我們給他們陳列費,他肯定也不會開給我們嘍
你好,那那就無解了,你這個問題只能跟供應商說一下啦,看看有沒有別的解決辦法。