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老師,你好。我們公司交房租時,6月支付銀行存款30萬,但是對方?jīng)]有開票。7月給我們開票了。6月、7月的分錄怎么做?

2021-08-04 14:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-04 14:44

你好 6月份計入預付賬款科目7月份計入成本費用結(jié)轉(zhuǎn)預付

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快賬用戶3096 追問 2021-08-04 14:46

收到發(fā)票時需要再做一步嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-04 14:48

是的!你的理解正確!

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快賬用戶3096 追問 2021-08-04 14:49

那7月收到發(fā)票附在哪個憑證后面?

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齊紅老師 解答 2021-08-04 14:54

附在7月份的憑證后面

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快賬用戶3096 追問 2021-08-04 14:54

七月費用結(jié)轉(zhuǎn)后面嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-04 14:55

7月份計入成本費用結(jié)轉(zhuǎn)預付

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你好 6月份計入預付賬款科目7月份計入成本費用結(jié)轉(zhuǎn)預付
2021-08-04
你好 6月正常計提房租 借:成本費用 貸:預付賬款 收到發(fā)票后 把發(fā)票附在之前的憑證后面即可
2020-08-08
可以直接這個補上之前沒有攤銷的
2020-12-22
你還·,7月付款時借預付賬款 貸銀行存款 貨收到先暫估入庫 借庫存商品或原材料等 (按照不含稅金額) 貸應付賬款-暫估。 8月發(fā)票到,先沖紅7月份的暫估入庫的分錄 然后按照發(fā)票借庫存商品或原材料等 貸應交稅費(進項稅額) 貸應付賬款-
2020-09-02
借銀行存款7萬, 貸主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費應交增值稅。
2022-03-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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