你好 是的 小微企業(yè)是這樣算的? ? 然后超過(guò)300萬(wàn)是25%
小規(guī)模和一般納稅人企業(yè)所得稅稅率100萬(wàn)以下2.5%,100-300萬(wàn)是10%是嗎?然后超過(guò)300萬(wàn)是25%?
企業(yè)所得稅利潤(rùn)100萬(wàn)以為2.5%,100到300萬(wàn)是不是10%,超過(guò)300萬(wàn)25%
老師你好,請(qǐng)問(wèn)年盈利在100萬(wàn)以?xún)?nèi)所得稅是2.5%嗎?100萬(wàn)~300萬(wàn)所得稅是10%嗎?超過(guò)300萬(wàn)25%嗎?
一般納稅人企業(yè)所得稅利潤(rùn)500萬(wàn),小于100萬(wàn)2.5% 大于100萬(wàn)小于300萬(wàn)10%大于300萬(wàn)25%請(qǐng)問(wèn)500萬(wàn)所得是分段計(jì)算還是500萬(wàn)乘以25%繳納所得
現(xiàn)在企業(yè)所得稅稅率是,應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)內(nèi)2.5%,100-300萬(wàn)內(nèi)是6.25%,超過(guò)300萬(wàn)是多少
個(gè)體戶(hù)可以開(kāi)建筑服務(wù)這個(gè)大類(lèi)的票出去嗎
老師你好如何刪掉前面的*,保留后面的內(nèi)容
老師,上個(gè)月入賬了無(wú)票收入的金額,這個(gè)月又開(kāi)票部分金額,我這個(gè)做做這兩筆分錄,幫我看下思路正確嗎?先沖再藍(lán)字入賬
請(qǐng)問(wèn):出口時(shí)所產(chǎn)生的報(bào)關(guān)費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、拖運(yùn)費(fèi)等,一定要對(duì)方開(kāi)含稅點(diǎn)的專(zhuān)票,否則影響退稅嗎?
1-7月境外收入沒(méi)有報(bào)免稅收入增值稅,因?yàn)闆](méi)進(jìn)行跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告填寫(xiě)。8月填了,報(bào)八月增值稅時(shí),要把1-7月境外收入一并填在免稅收入行次嗎
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人公建房子出租,需要交什么稅?怎么計(jì)算?
老師,我們是建筑企業(yè),更正增值稅報(bào)表時(shí)出現(xiàn)提示,這個(gè)怎么填寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)公司一直沒(méi)有做稅務(wù)登記的,工商可以直接就注銷(xiāo)嗎?
老師 去年沒(méi)有成本票 今年開(kāi)出來(lái)? 這個(gè)可以結(jié)轉(zhuǎn)到去年的成本嗎?
齊紅老師的代理記賬訓(xùn)練營(yíng)怎么沒(méi)有搜索到
國(guó)家今年的政策只針對(duì)100萬(wàn)以下企業(yè)所得稅再減半 100-300萬(wàn)不減半 ?
對(duì),你理解 的是正確的?
好的,一般納稅人開(kāi)普票交增值稅嗎
一般納稅人開(kāi)普票交增值稅
增值稅按多少交?和專(zhuān)票一樣的?
普票和專(zhuān)票一樣的呢?
一般納稅人那開(kāi)普票也不能用專(zhuān)票抵扣是吧,一般哪種情況開(kāi)普票
你好可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣普票的銷(xiāo)項(xiàng)的??
給個(gè)人和小規(guī)模開(kāi)普票,
好的,廣告安裝報(bào)那一項(xiàng)印花稅
安裝是按建筑合同繳納。 如果是承接廣告是按加工承攬。