同學(xué)你好,建議分兩筆寫,如果要寫一筆,日期以26號為記賬憑證上的日期。
老師,1.我們老板貸款入賬一筆錢,現(xiàn)在他代之前賬上一部分人還款,有其他應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款名下的一些。我可以這樣做憑證嗎?2.還有一家公司的往來我記的是其他應(yīng)付款,他們公司的法人轉(zhuǎn)了一部分錢入賬我也計(jì)到其他應(yīng)付款了我可以直接用兩個(gè)其他應(yīng)付款對沖做憑證嗎?老師看下憑證。
這個(gè)憑證對么,收到一個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,錢款分了兩部分記在應(yīng)付的貸方(上個(gè)月收到預(yù)付款記在了應(yīng)付的借方),一部分記在庫存現(xiàn)金里了
老師,我在12號收到對方的一筆預(yù)付款,在26號又收到了同一家的預(yù)付款,這兩次可以做一個(gè)憑證嗎,記賬憑證上的日期怎么寫
#提問#請問老師上個(gè)月有筆分錄寫錯了應(yīng)該預(yù)付賬款寫成應(yīng)收賬款了,分錄做成借應(yīng)收賬款,貸銀行存款,這個(gè)月想更正,那更正是在一張憑證上摘要寫更正幾月幾號憑證,然后做借預(yù)收賬款,貸應(yīng)收賬款,老師這樣對嗎?謝謝
老師,您好,公司3月有一筆應(yīng)付款,沒有原始憑證,4月9號收到對方公司快遞過來的發(fā)票和賬單,發(fā)票日期是4月8日,對賬單日期是3月28日,4月13號付了這筆3月應(yīng)付款,那么,是不是把3月28日的賬單附到3月沒有憑證的那張記賬憑證下,然后4月8日的發(fā)票附到4月13號付款那天的憑證里?
股東之前設(shè)備入資,賬面趴著900萬。其中500萬是設(shè)備入資,現(xiàn)在可以減資形式,把資金拿出來不交稅嗎?
請問為什么子公司的損益要減5?
預(yù)付了對方幾十萬,但是對方?jīng)]有開票,導(dǎo)致我利潤有幾十萬,可以先暫估預(yù)付的費(fèi)用吧,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項(xiàng)商業(yè)服務(wù)場地,順便也邀請讓周圍商店一起參與來我們項(xiàng)目場地上經(jīng)營賣零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進(jìn)賬,比收入費(fèi)用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對方收入,也不需要我們開票,那我們財(cái)務(wù)怎么來做賬?
老師,這個(gè)月不需要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。還需要發(fā)票確認(rèn)嗎?
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個(gè)ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報(bào)表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計(jì)算?是資產(chǎn)負(fù)債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營業(yè)成本是否含管理費(fèi)用?
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師早!請問我司現(xiàn)在是用6月份工資申報(bào)5月份個(gè)稅,如何調(diào)整到6月工資對應(yīng)申報(bào)6月份個(gè)稅呢?
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好的,謝謝老師,要是每一筆一個(gè)記賬憑證,一個(gè)月有很多相同的業(yè)務(wù),那業(yè)務(wù)量很大的。
不客氣,實(shí)務(wù)中可以靈活處理的。