你好 先做一個(gè)負(fù)數(shù) 收入分錄? 再按發(fā)票做正數(shù)收入分錄??
老師我們是小規(guī)模納稅人,就是10月份一張電子普通發(fā)票開錯(cuò)了,到11月份沖紅,那記帳憑證要怎么做呢
不小心沖紅的發(fā)票,然后又重新開出了一張發(fā)票,這樣還需要再做一張記賬憑證嗎
不小心紅沖的電子發(fā)票,然后又開了一張,怎么做記賬憑證
不小心開了兩張免稅的電子發(fā)票,然后增值稅已經(jīng)申報(bào)了,這兩張免稅的電子發(fā)票是不是這個(gè)月要紅沖掉。還是作廢增值稅申報(bào),重新填報(bào)。
老師你好,我們是小規(guī)模企業(yè)我們開了一張電子普票 然后又重新來了一張一樣的紅字發(fā)票 我該怎么做賬
某企業(yè)自行開發(fā)某項(xiàng)專利技術(shù)研發(fā)和開發(fā)階段發(fā)生的應(yīng)予以費(fèi)用化的支出100000元,開發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開發(fā)成功后發(fā)生注冊(cè)登記費(fèi)10000元,以銀行存款支付。請(qǐng)幫忙回答以下三個(gè)問題。一,編制發(fā)生各項(xiàng)支出的會(huì)計(jì)分錄。二,編制期末結(jié)算費(fèi)用化支出的會(huì)計(jì)分錄。三,編制無形資產(chǎn)登記注冊(cè)后的會(huì)計(jì)分錄。
我們把辦公樓租給別人了,房產(chǎn)稅誰交
老師,我預(yù)收賬款數(shù)據(jù)有1000萬,已經(jīng)掛賬幾年了,當(dāng)時(shí)也沒有確認(rèn)收入,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理比較好呢?
請(qǐng)問老師,去年公司的車買的保險(xiǎn),在被保險(xiǎn)期間,把車報(bào)廢了,今年收到保險(xiǎn)公司退回的保費(fèi)差價(jià),應(yīng)該如何處理?
你好,老師,我有個(gè)問題想請(qǐng)教一下,就是我是公司的法人,然后我把個(gè)人的車子租給公司,那是不是要到大廳或者是個(gè)人?那個(gè)電子稅務(wù)系統(tǒng)里開發(fā)票,但是我到了大廳,他是不能開。
老師,請(qǐng)問個(gè)人以自有寫字樓入股公司,個(gè)人涉及到要交哪些稅,稅率分別是多少呢?接受的公司又涉及到哪些稅種,稅費(fèi)分別是多少呢?
在俄羅斯施工 能開發(fā)票嗎
你好老師,我們是小規(guī)模,請(qǐng)問我們平時(shí)一個(gè)月做賬的時(shí)候,收入可以先不寫應(yīng)交稅費(fèi)嗎 因?yàn)椴荒懿荒艽_定一個(gè)季度超不超過30萬 那么如果平時(shí)不做 一個(gè)季度到時(shí)候可以補(bǔ)做應(yīng)交稅費(fèi)嗎 那么具體的會(huì)計(jì)分錄麻煩老師分情況給我寫一下
您好,可否請(qǐng)教一下呢?事情是這樣的,房東之前與個(gè)人簽訂了房產(chǎn)租賃,我公司從這個(gè)人手上接手過來(相當(dāng)于個(gè)人轉(zhuǎn)租),但我公司房租直接轉(zhuǎn)給房東,現(xiàn)在房東說發(fā)票他只能開給個(gè)人(也是之前與他簽訂租賃合同的那個(gè)人),現(xiàn)在我們公司沒有發(fā)票,這個(gè)房租沒有發(fā)票,怎么操作可以合規(guī)所得稅前扣除呢
收到專票 不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅該怎么處理 需要勾選 嗎
借 管理費(fèi)用快遞費(fèi) -60 借 管理費(fèi)用快遞費(fèi) 60 這樣可以嗎
沒有貸方
不行,紅字發(fā)票做賬是原來分錄 變,金額負(fù)數(shù)?? 再做一個(gè)正數(shù)的收入分錄? 借應(yīng)收 貸收入 應(yīng)交稅費(fèi)? 這【 是開票方分錄 ,你要是收票方做你入賬時(shí)一樣的分錄金額是負(fù)數(shù)??
我是收票方,但是之前這個(gè)快遞費(fèi)就和其他的在一起錄的記賬憑證,要把一整張記賬憑證都沖紅嗎
你好 可以部分紅沖的? 按實(shí)際金額紅沖就可以?
就是,那貸方寫什么
是紅沖那筆貸方不會(huì)寫嗎??
是的,貸方不知道寫什么
借應(yīng)收? 負(fù)數(shù)? 貸收入負(fù)數(shù)? 應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)?
紅沖了發(fā)票是沒有收入的,怎么貸方收入負(fù)數(shù)呢
原來做收入了,現(xiàn)在紅沖就做相反或者原來負(fù)數(shù) 分錄,不然你收入就多了?