你好,當(dāng)月的可以不用做的。
你好,老師,8月的時(shí)候我沖紅了一張專用發(fā)票,然后需要重新開成普票,單位名字也不一樣,我這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢?
老師 我開了一張電子普票 負(fù)數(shù)的對沖了 然后又重新開了一張 一個(gè)業(yè)務(wù)我開了三張票 那我做賬的話 要做三筆是嗎 這樣對沖對嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,7月份開出去了一張6萬的增值稅電子普票,后來當(dāng)月7月份這張普票又退回來了,我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票沖減了,請問一下這種一正一負(fù)相抵的增值稅電子普票該怎么做賬務(wù)處理呀?
老師你好,我們是小規(guī)模企業(yè)我們開了一張電子普票 然后又重新來了一張一樣的紅字發(fā)票 我該怎么做賬
您好,老師。我想問一下,我們上個(gè)月收到一張電子專票,這張專票我們還沒勾選認(rèn)證,由于某些原因今天銷售方給我們開了一張紅字發(fā)票,把上個(gè)月開的那張電子專票沖銷了,然后又重新開了一張藍(lán)字專票。那么我們還需要作什么處理嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增了,第二年又補(bǔ)上未開的發(fā)票還用調(diào)減嗎?
你好老師,物業(yè)公司公維費(fèi)是指什么費(fèi)用呢
上個(gè)月漏報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,可以和這個(gè)月的加在一起申報(bào)嗎?
老師,增值稅不是通過應(yīng)交稅費(fèi)嗎?這個(gè)題里為什么要計(jì)入稅金及附加?
你好,老師為什么我報(bào)個(gè)稅,這累計(jì)收入這里沒有 數(shù)量啊
小規(guī)模企業(yè)買房作為日常辦公使用,可以抵哪些稅,之后每年是不是還要交房產(chǎn)稅
老師好,想問一下領(lǐng)了定額發(fā)票后怎么做賬和報(bào)稅呢?是當(dāng)期需要把領(lǐng)的定額發(fā)票的金額全部做賬和申報(bào)收入嗎?
這些離職后的福利,在匯算表上填職工薪酬表,是填在哪個(gè)分項(xiàng)里面
請問老師,24年前三個(gè)季度虧損,最后一個(gè)季度盈利,預(yù)交了所得稅,匯算清繳會退稅嗎?
老師,蘄艾服務(wù)開票幾個(gè)點(diǎn)的稅?謝謝
老師,作廢發(fā)票號不一樣 相當(dāng)于重新用一張新的發(fā)票開
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi), 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
老師,我可能搞錯(cuò)啦
我們是開了一張紅字發(fā)票
還有就是作廢發(fā)票和紅字發(fā)票有什么區(qū)別
作廢的發(fā)票,當(dāng)月的紙質(zhì)的才可以作廢, 跨月的或者是當(dāng)月的電子的只能紅沖
那我們是電子發(fā)票 開了一張票號為18131305 金額為5千的電子發(fā)票 又重新開了一張 票號為181131306 金額為5千的紅字發(fā)票 公司名字,內(nèi)容一樣 我該怎么處理
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi), 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 2023-07-10 15:34
一個(gè)正數(shù)收入一個(gè),負(fù)數(shù)收入兩筆。
謝謝老師 假如,是作廢的發(fā)票就不用處理了是吧
對的,是的,是這么做的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。