你好。你這個(gè)單位是一般納稅人還是啥,一般納稅人,增值稅=含稅/1.09*0.09 小規(guī)模=含稅/1.05*0.05? (二)城建稅?=增值稅×(1%或5%或7%) ?。ㄔ谑袇^(qū)的,稅率為7%;在縣城、鎮(zhèn)的,稅率為5%;所在地不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的,稅率為1%。2019年1月1日起減半征收。) ?。ㄈ┙逃M(fèi)附加?=增值稅×3%?。?019年1月1日起減半征收。) ?。ㄋ模┑胤浇逃郊?=增值稅×2%?。?019年1月1日起減半征收。) ?一般納稅人沒有減半優(yōu)惠,印花稅?= 租賃合同總金額×0.001

公司把租的房子轉(zhuǎn)租出去,收到的物業(yè)費(fèi)和保安服發(fā)票開分割單給另一個(gè)租房單位,請(qǐng)問我單位開出的分割單改怎么入賬呢?沖費(fèi)用?還是做其他業(yè)務(wù)收入?要不要繳稅呢
我廠租其他單位房子,交了房租,還交了房契稅,這個(gè)房契稅是怎么計(jì)算的?
單位名下沒有房子,單位的房子是租的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)租一部分給其他單位,這幾家應(yīng)該誰交稅,怎么交稅呢
我單位租用個(gè)人的房子,付了租金,要去代開發(fā)票,這個(gè)是我單位代扣個(gè)稅嗎?除了個(gè)稅,個(gè)人還有沒有其他稅要交呢?
本單位部分房產(chǎn)租賃部分房產(chǎn)自有,怎么申報(bào)房產(chǎn)稅?有一個(gè)朋友說,租賃的房子按照租賃的本單位交房產(chǎn)稅,自有的房產(chǎn)按照自有的房產(chǎn)本單位交房產(chǎn)稅,承租方不交,對(duì)嗎?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)改了,職工薪酬那我不填數(shù),能行嗎
老師請(qǐng)問D級(jí)欠稅企業(yè)會(huì)被指定為非正常經(jīng)營戶嗎?D級(jí)企業(yè)是很難申請(qǐng)?jiān)銎眴??公司有官司?huì)被限制大額發(fā)票嗎?
老師 購買的固定資產(chǎn)10萬 算利潤的話是減去十萬嗎
甲乙丙,乙方是牽頭方,收款六百萬,甲方總共支付一千萬給乙方,乙方代收后開一千萬發(fā)票給甲方,乙方按照工程進(jìn)度向丙方付款,丙方開發(fā)票給乙方,這種這樣操作有沒有問題啊
請(qǐng)問老師,實(shí)收資本什么時(shí)候交印花稅呢?
老師企業(yè)所得稅季度報(bào)表減免所得稅額本年累計(jì)金額這要填寫么?
新成立的公司不享受附加稅,印花稅減半嗎?人數(shù)也就10人以下,這不就是小型微利企業(yè)嗎,那城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育稅附加,不應(yīng)該減半的嗎?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,已收外匯80%,報(bào)關(guān)出口,是否可就這80%部分申報(bào)出口退稅(企業(yè)沒留底稅額,要做免抵交附加稅,就是想在截止日期前申報(bào)完)剩下20%部分怎么辦,等收到外匯在申辦?估計(jì)要好幾年之后?或者可不可以整單都逾期申報(bào),需要怎么操作
老師所得稅季度表為啥有這個(gè)?
老師你好,經(jīng)營租賃*汽車租賃,經(jīng)營租賃選擇其他有行動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù),是嗎


小規(guī)模印花稅也可以減半,一般納稅人沒有減半優(yōu)惠
企業(yè)是一般納稅人
老師 那我們轉(zhuǎn)租 對(duì)方給我們付租金 要求我們給開發(fā)票
我們可以給開稅率百分之9的租賃發(fā)票普通發(fā)票可以嗎
可以,這個(gè)是可以開9%
老師 那房產(chǎn)稅應(yīng)該誰承擔(dān)
房產(chǎn)稅 應(yīng)該誰承擔(dān)
老師 還用去增加范圍嗎 去年開過一次 可以直接開嗎
房東那邊去交,不是你們交。轉(zhuǎn)租不需要交房產(chǎn)稅, 這個(gè)對(duì)應(yīng)經(jīng)常開,去增加經(jīng)營范圍,一年才開1-2次不需要
那 印花稅的話 是得單獨(dú)報(bào)一調(diào)嗎
印花稅是雙方都需要交