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老師,我這個月有收入,有成本,帳已做,到后邊結(jié)轉(zhuǎn)完成本,怎樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?需要根據(jù)增值稅計提附加稅嗎?

2021-08-02 22:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-02 22:37

同學你好 很高興為你解答 確認收入的時候有沒有同步確認增值稅呢

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快賬用戶1784 追問 2021-08-02 22:38

已經(jīng)確認增值稅

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齊紅老師 解答 2021-08-02 22:43

借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-未交增值稅

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快賬用戶1784 追問 2021-08-02 22:44

每個月進銷項稅額都要轉(zhuǎn)出嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-02 22:46

不是的 沒有轉(zhuǎn)出的這個分錄里邊可以不體現(xiàn)

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快賬用戶1784 追問 2021-08-02 22:47

有沒有關于增值稅這個發(fā)條?

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齊紅老師 解答 2021-08-03 09:10

有的 可以發(fā)送你的電子郵箱

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快賬用戶1784 追問 2021-08-03 09:42

1115057097@qq.com這是我的郵箱號

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快賬用戶1784 追問 2021-08-03 10:02

老師,這個月有增值稅,1000多,需要報附加稅和企業(yè)所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-03 12:03

已經(jīng)發(fā)送郵箱 請你注意查收哦 要是核定按月申報的 這個月就申報

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同學你好 很高興為你解答 確認收入的時候有沒有同步確認增值稅呢
2021-08-02
正常的計入進項。 只能是專用發(fā)票才計入進項。 附加稅是根據(jù)你要繳納的增值稅計提。 借,稅金及附加 貸,應交稅費~各明細科目
2019-08-12
您好,每個月結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
2023-06-24
1.增值稅每個月結(jié)轉(zhuǎn) 2.工資計提是當月,發(fā)放肯定是跨月啊,這個不影響啊 3.成本根據(jù)當月所用的料工費結(jié)轉(zhuǎn)
2022-03-12
您好。不對的。增值稅不需要計提
2022-01-14
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