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老師:此題答案我弄不明白2021—2025年遞延所得稅資產(chǎn)余額?麻煩你已2021為例:講一下嗎!謝謝 !算2021的時(shí)候?yàn)槭裁床豢紤]40

2021-08-02 06:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-02 08:13

尊敬的學(xué)員,您好。 請?jiān)敿?xì)發(fā)下題目哦。

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快賬用戶9163 追問 2021-08-02 08:36

老師:不好意思,手機(jī)卡了,一開始可能沒傳上去

老師:不好意思,手機(jī)卡了,一開始可能沒傳上去
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快賬用戶9163 追問 2021-08-02 08:47

老師:有時(shí)間的話麻煩你回答一下,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-08-02 09:20

您好。 2021年新發(fā)生的暫時(shí)性差異為200,要看這200的暫時(shí)性差異在哪一期轉(zhuǎn)回,適用轉(zhuǎn)回期間的所得稅率。 2023年轉(zhuǎn)回56,2024年轉(zhuǎn)回92,2025年轉(zhuǎn)回52.

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齊紅老師 解答 2021-08-02 09:20

40是2022年新增的暫時(shí)性差異,對應(yīng)2022年的遞延所得稅資產(chǎn)。

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快賬用戶9163 追問 2021-08-02 10:24

我下班回去在好好琢磨琢磨,就這里卡殼了。遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債啥時(shí)候用加啥時(shí)候用減

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快賬用戶9163 追問 2021-08-02 10:35

老師:等等我在評價(jià),我怕還有問題。

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齊紅老師 解答 2021-08-02 12:37

學(xué)員,您好。 如果是當(dāng)期新發(fā)生的暫時(shí)性差異,就是遞延所得稅的增加;如果是轉(zhuǎn)回以前期就用減去哈。

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尊敬的學(xué)員,您好。 請?jiān)敿?xì)發(fā)下題目哦。
2021-08-02
同學(xué)好 因2022年所得稅率變化,需要對遞延所得稅資產(chǎn)重新計(jì)量,除以15%是為了換算成稅前的,之后再乘以25%換算成新稅率的余額。
2021-08-08
您好,就是各期期末暫時(shí)性差異余額×對應(yīng)企業(yè)所得稅稅率
2022-08-19
您好,回答過一個(gè)類似的問題: 您好,通過這個(gè)固定資產(chǎn)賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)的差異可以看出,從2X19年開始,可抵扣暫時(shí)性差異開始轉(zhuǎn)回,當(dāng)年轉(zhuǎn)回200(用當(dāng)年的差異減去X18年的差異)。X19年的所得稅稅率為12.5%,往后年度的是25%。因?yàn)轭}干說了三免三減半政策。 20X6年的時(shí)候,形成了可抵扣差異為400.因此根據(jù)上述,X19年轉(zhuǎn)回了200,X20年轉(zhuǎn)回了200.所以遞延所得稅資產(chǎn)=200*12.5%%2B200*25%
2020-09-02
勤奮的同學(xué)你好呀~ 對于負(fù)債,計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值-未來允許稅前扣除的金額=400-0=400 未來允許扣除金額是0,所以計(jì)算出來的賬面價(jià)值和計(jì)算基礎(chǔ)是一樣的 同學(xué)理解一下哈~有疑問我們繼續(xù)交流
2021-08-26
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