同學(xué)您好,籌建期的可以沖減開(kāi)辦費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)賓館早餐吧臨時(shí)出租,按對(duì)方銷(xiāo)售的10%收傭金,這部分怎么做賬?我們是餐飲酒店業(yè),疫情期間是不是免稅?
老師,公司籌建期間的好多費(fèi)用是法人付的錢(qián),比如買(mǎi)的香煙,餐飲費(fèi),買(mǎi)的花和插排都沒(méi)有發(fā)票,他來(lái)公司報(bào)銷(xiāo)這些費(fèi)用,我要怎么入賬?。吭趺磳?xiě)分錄?讓他拿什么當(dāng)做賬憑據(jù)
司10月份開(kāi)辦的,還沒(méi)開(kāi)發(fā)票,一直是籌建期分錄,那12月份做賬時(shí)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)這筆分錄,對(duì)么?
餐飲店籌建期間賣(mài)的廢品怎么做分錄,且對(duì)方不要發(fā)票
1、客戶(hù)在酒店使用會(huì)議室開(kāi)會(huì),酒店會(huì)為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務(wù),并且客戶(hù)開(kāi)會(huì)時(shí)間長(zhǎng),還需要酒店提供住宿及餐飲。客人需要酒店為其開(kāi)具一張會(huì)議費(fèi)發(fā)票,將三個(gè)消費(fèi)項(xiàng)目合并開(kāi)成會(huì)議費(fèi)發(fā)票。因含有餐飲消費(fèi)所以酒店只給對(duì)方開(kāi)具普通發(fā)票,如果沒(méi)有餐飲消費(fèi)可以合并開(kāi)具會(huì)議費(fèi)專(zhuān)票。請(qǐng)問(wèn)酒店這樣操作可以嗎? 2、酒店自制的食品做成禮盒進(jìn)行銷(xiāo)售,是否可以開(kāi)具普票-餐費(fèi),按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
這這一題第二問(wèn)趙某拒絕承擔(dān)責(zé)任的理由是否成立?為什么答案是不成立?不是有約定從約定嗎?
老師,一個(gè)人每月工資13000,沒(méi)有其他扣除項(xiàng)目,個(gè)稅要交多少? 列明細(xì)
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)交社保的基數(shù)是要按員工實(shí)際拿到手的工資嗎?是不是這樣才合規(guī)?
請(qǐng)問(wèn)老師,之前印花稅申報(bào)未扣款,產(chǎn)生了1元多的滯納金,現(xiàn)在若想消除這個(gè)滯納金記錄,可以作廢申報(bào)嗎?,申報(bào)的餐飲服務(wù)收入
老師,稅務(wù)那邊說(shuō)我們有190萬(wàn)左右的白條,我該怎么來(lái)理賬呢
你好,老師,麻煩問(wèn)下公司注銷(xiāo),其他應(yīng)付款有余額,工資有余額,未分配利 潤(rùn)(負(fù)數(shù))),前提銀行已注銷(xiāo),可以操作債轉(zhuǎn)股,清理其他應(yīng)付款,可以這樣操作嗎?
你好,老師,麻煩問(wèn)下公司注銷(xiāo),其他應(yīng)付款有余額,工資有余額,未分配利潤(rùn)(負(fù)數(shù))),前提銀行已注銷(xiāo),可以操作債轉(zhuǎn)股,清理其他應(yīng)付款,可以這樣操作嗎?
老師,關(guān)聯(lián)公司代A公司代收代付款項(xiàng),計(jì)入其他應(yīng)付款貸方或借方,A公司如何做賬
老師,每個(gè)月轉(zhuǎn)錢(qián)備注投資款,然后用來(lái)發(fā)工資可以轉(zhuǎn)為實(shí)收資本嗎
老師,財(cái)務(wù)軟件實(shí)操在哪里?我怎么沒(méi)找到