你好,是的,是可以的。
紅字更正法可以這樣嗎?錯賬原因是應(yīng)收賬款科目錯記成其他應(yīng)付款原分錄:借:銀行存款 610 貸:其他應(yīng)付款 610,更正可以直接更正科目嗎?像圖片這樣更正可以嗎?
老師:現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)本年度以前月份的科目記錯了,原本應(yīng)該記入銷售費(fèi)用記到其他應(yīng)收款,現(xiàn)在更正的話是借:利潤分配一未分配利潤 貸:其他應(yīng)收款 這樣做可以嗎?
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)往月有分錄錯了 原:借:銷售費(fèi)用-其他 庫存商品 貸:其他應(yīng)付款 我這樣更正可以嗎? 摘要:訂正XX月XX日X號憑證,科目錯了 借:其他應(yīng)付款(紅字) 貸:庫存現(xiàn)金
練習(xí)錯賬的更正方法6月2日以銀行存款支付購貨款¥8000填制記賬憑證時誤記為其他應(yīng)付款的借方,并以登記入賬原編制會計分錄如下借:其他應(yīng)付賬款8000貸:銀行存款¥8000如何修改?
老師,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)之前月份有一筆業(yè)務(wù)科目記錯,原憑證借:銀行存款110000 貸:應(yīng)收賬款110000 正確的應(yīng)該是 借:銀行存款110000 貸:應(yīng)收賬款30000 短期借款80000 那我可以在這個月直接做一筆更正弄月某號憑證,借:應(yīng)收賬款80000 貸:短期借款80000嗎?
車間要用一個材料500元現(xiàn)金 以前談的是含稅13%的 那現(xiàn)在這單我們不用他們開票的話 應(yīng)該是付他們多少錢
5月份能報6月份的個稅嗎
老師好,請教一個問題,公司過年買的鞭炮開票來進(jìn)哪個科目記賬?
小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?
料工費(fèi)是做到生產(chǎn)成本下面的二級科目 還是單獨設(shè)一個制造費(fèi)用的科目
物料新增怎么顯示編碼存在,輸入編碼又顯示沒有編碼
一般納稅人給小規(guī)模納稅人開專票,開多少個稅點呢?
某項修理費(fèi)是混合成本,經(jīng)分解,每月的固定成本是18000元,修理工時和變動成本成正比例。 2023年5月份的修理工時是60小時,修理費(fèi)是33000元預(yù)計6月份的修理工時是70小時。則6月份的修理費(fèi)是多少
請問老師一打開開票系統(tǒng)的藍(lán)字發(fā)票模塊就出現(xiàn)藍(lán)色預(yù)警,這個嚴(yán)重嗎?怎么處理?
老師,繳納社保不走公戶走私戶可以嗎?能抵扣嗎
老師,紅字更正法不用先借后貸都可以嗎
圖片這種更正是對的嗎
你好,是的,都是可以的。
那分錄原本應(yīng)該是先采購入庫,然后銷售,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是分錄只做了一筆借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,請問這樣要怎么更正
你好,把錯誤分錄沖掉,按正確的做就可以了。
但是這是之前年度的賬,庫存商品都已經(jīng)賣出去了,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好,那沒有關(guān)系的。涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整代替就可以了。
以前年度調(diào)整要怎么處理,分錄怎么做啊
你好 ,就是應(yīng)該用主營業(yè)務(wù)成本的時候,就用以前年度損益調(diào)整來做。