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某企業(yè)2019年度全年銷售產(chǎn)品收入為800 000元,取得租金收入40000元,取得國債利息收入為20000元,另支出增值稅為5000元,繳納的城建稅及教育費附加為25 000元,產(chǎn)品銷售成本450000元,預繳的所得稅為50000元請計算企業(yè)2019年度的應納所得稅

2021-08-01 14:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-01 14:39

一、2019年企業(yè)應納稅所得額是:800000%2B40000-25000-450000=365000元。 二、只有按不是小微企業(yè)的政策計算企業(yè)所得稅了。 2019年應納所得稅是:365000*25%=91250元。 應補交的企業(yè)所得稅是:91250-50000=41250元。

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一、2019年企業(yè)應納稅所得額是:800000%2B40000-25000-450000=365000元。 二、只有按不是小微企業(yè)的政策計算企業(yè)所得稅了。 2019年應納所得稅是:365000*25%=91250元。 應補交的企業(yè)所得稅是:91250-50000=41250元。
2021-08-01
80,0000加40,000-450,000-25,000×)*25% -50,000 應納所得稅這些
2022-11-18
解析:首先需要計算會計利潤總額。 會計利潤總額是:800%2B40%2B5%2B2-430-80-20-10-30-4.5-2.7=269.8萬元 你回復一下再處理后面的內容
2021-12-05
解析:會計利潤總額是:800%2B40%2B5%2B2-430-80-20-10-3-4.5-2.7=296.8萬元。 你回復一下再處理后面的調增或調減事項
2021-12-05
你好,同學,具體過程如下 應納稅所得額=1600-1300+100-70+5-40-100-30×100%-25=140 所得稅金額140×25%=35
2023-12-07
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