你好,這個(gè)風(fēng)扇給個(gè)人了嗎?不是在辦公用的。 如果是給了他個(gè)人,你們收到的是專票再勾選平臺(tái),選擇不抵扣勾選這個(gè)選項(xiàng),然后價(jià)稅合計(jì)做賬,借管理費(fèi)用,福利費(fèi)113貸應(yīng)付職工薪酬113 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
2)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 甲公司為增值稅一般納稅人, 2019年5月10日,向乙公司購進(jìn)洗發(fā)水一批,價(jià)款為300000元,增值稅39000元,銀行承兌支付.商品已入庫,6月20日1/3發(fā)放給員工作福利,請(qǐng)作相關(guān)賬務(wù)處理
比我公司買個(gè)風(fēng)扇發(fā)給員工作為福利,價(jià)款:100元,進(jìn)項(xiàng)稅:13元,一共付了:113元。賬務(wù)處理該怎么樣?
假如我公司買了一批禮品作為職工福利派發(fā)給員工,并取得了增值稅專用發(fā)票。假設(shè)貨物價(jià)款100元,進(jìn)項(xiàng)稅13元。價(jià)稅合計(jì)113元。 我是不是可以這樣做賬 借:管理費(fèi)用 113 貸:應(yīng)付職工薪酬 113 借:應(yīng)付職工薪酬 113 貸: 銀行存款 113 或者 借:管理費(fèi)用100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅13 貸:銀行存款 113 然后再 借: 管理費(fèi)用 13 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13 這兩種做法對(duì)嗎?
A公司為面粉加工企業(yè),共有職工100名,其中70名為直接參加生產(chǎn)的職工,30名為管理人員。2021年9月,A公司決定外購月餅作為中秋節(jié)福利發(fā)放給每位職工,購進(jìn)月餅的買價(jià)為50000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅為6500元。A公司用銀行存款支付,并當(dāng)月向職工發(fā)放了月餅。
老師,關(guān)于業(yè)務(wù)員的反點(diǎn)和傭金問題,我們公司業(yè)務(wù)員在外談客戶會(huì)按公司給的價(jià)錢談,公司為了獎(jiǎng)勵(lì)業(yè)務(wù)員,比公司報(bào)價(jià)高出部分價(jià)錢作為業(yè)務(wù)員的傭金,比如公司單價(jià)是1元,業(yè)務(wù)員跟客戶談成2元,1元價(jià)格按2%作為反點(diǎn)給業(yè)務(wù)員,多出來的1元扣除公司要交的13%的稅錢和銀行付款的手續(xù)費(fèi),余額全部算業(yè)務(wù)員的傭金。這樣的帳務(wù)怎么處理,因?yàn)閼?yīng)收客戶的金額回來,又要私帳付給業(yè)務(wù)員,這種情況要怎么處理才沒有風(fēng)險(xiǎn)
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請(qǐng)教您幾個(gè)問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問這個(gè)是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
風(fēng)扇給個(gè)人了。 為什么不是 借:管理費(fèi)用100元 貸:應(yīng)付職工薪酬 100元 借:應(yīng)付職工薪酬 100元 貸:銀行存款 100元
你好你們支付了多少錢
一共支付113元。100價(jià)款,13元增值稅
那不就是113,你的100不對(duì)吧,銀行少啦。
是不是因?yàn)槭歉@M(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,然后我在發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)選擇勾選不抵扣,然后把113元全部做進(jìn)成本?
你好 是的 要是允許抵扣銀行存款也是113 借方體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)13
假如:我一開始 借:管理費(fèi)用:100 進(jìn)項(xiàng)稅:13 貸:銀行存款 113 然后: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 13 最后: 借:管理費(fèi)用 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13 這樣操作可以嗎
這個(gè)分錄不對(duì),借管理費(fèi)用100進(jìn)項(xiàng)13貸應(yīng)付職工薪酬,113 借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行113 借管理費(fèi)用,13貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。