借:管理費用-福利費? ? 15000 ? ? ? ?生產(chǎn)成本-福利費? 35000 ? ?應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項6500 貸:銀行存款56500
8、2019年9月,甲公司決定購買一批月餅作為福利發(fā)放給職工。甲公司共有職工50人,其中生產(chǎn)人員30人,車間管理人員5人,銷售人員3人,行政管理人員12人。購買月餅取得增值稅發(fā)票注明貨款5000元,增值稅800元,款項已支付。要求:做有關(guān)會計分錄
甲公司是一家生產(chǎn)電飯鍋的企業(yè),共有職工2000名。2019年12月30日,甲公司決定以其生產(chǎn)的電飯鍋作為節(jié)日福利發(fā)放給公司每名職工。每個電飯鍋的售價為200元,成本為100元。甲公司適用的增值稅稅率為13%,已開具了增值稅專用發(fā)票。假定2000名職工中1700名為直接參加生產(chǎn)的職工,300名為總部管理人員。假定甲公司于當(dāng)日將電飯鍋發(fā)放給各職工。
甲公司是一家生產(chǎn)電飯鍋的企業(yè),共有職工2000名。2019年12月30日,甲公司決定以其生產(chǎn)的電飯鍋作為節(jié)日福利發(fā)放給公司每名職工。每個電飯鍋的售價為200元,成本為100元。甲公司適用的增值稅稅率為13%,已開具了增值稅專用發(fā)票。假定2000名職工中1700名為直接參加生產(chǎn)的職工,300名為總部管理人員。假定甲公司于當(dāng)日將電飯鍋發(fā)放給各職工。
12月21日,公司以外購的風(fēng)扇作為福利發(fā)放給職工,購買風(fēng)扇開具了增值稅專用發(fā)票,價款50000元,稅額6500元。假定30名員工中,25名為直接參與生產(chǎn)的員工,5名管理人員。請編制相關(guān)分錄。
A公司為面粉加工企業(yè),共有職工100名,其中70名為直接參加生產(chǎn)的職工,30名為管理人員。2021年9月,A公司決定外購月餅作為中秋節(jié)福利發(fā)放給每位職工,購進(jìn)月餅的買價為50000元,增值稅進(jìn)項稅為6500元。A公司用銀行存款支付,并當(dāng)月向職工發(fā)放了月餅。
老師,你好,我2020年通過了稅務(wù)師的稅一和稅二,2021年沒過,2022年通過了財務(wù)與會計,2023年通過了涉稅服務(wù)實務(wù),2024年法律沒過,那2020年的稅一和稅二是否已過期?2025年需要考稅一,稅二和法律呢還是只考法律一科?請教老師
你好老師,我想問一下,這個是老板截圖發(fā)我的, 什么意思? 怎么申報
老師,職工教育經(jīng)費怎么計算呢,我用應(yīng)付職工薪酬貸方累計金額減去借方累計金額后算出來職工教育經(jīng)費納稅調(diào)增金額,但是審計給的金額和我算出來的不一樣,圖片是科目余額表和審計給的調(diào)增金額
老師,EXW的成交方式只能做免稅嗎
沒成立工會,職工福利費能按工資薪的2%扣除嗎
那我應(yīng)該怎么辦這個業(yè)務(wù)
那小鎖老師,我剛才的問題還需要個稅申報嗎?
有家單位漏記了一個月工資,是掛在法人上的,現(xiàn)在要注銷,稅務(wù)局要求把所有未發(fā)工資計入到營業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算已經(jīng)做過,現(xiàn)在要不要把漏記的這個月工資補記上?
老師,現(xiàn)在是簡易確認(rèn)式申報嗎 是不是我只要勾選認(rèn)證進(jìn)項 就自動生成季報才一步步申報? 進(jìn)項發(fā)票是不是要檢查 有沒有全部打印出來
老師,個體工商戶都需要申報什么稅