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老師你好,如果我在平臺上查詢到我們的出口貨物,退稅率是13%,我們收到合同的金額比如是280000元,那么我們可以收到退稅金額是不是280000*0.13=36400元

2021-07-30 15:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-30 15:43

你好,要看是生產(chǎn)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)。生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅額是36400.但還要和增值稅留底稅額比較,取小退稅。如果是外貿(mào)企業(yè),就不是這么計算,就是你這個出口貨物采購時對應(yīng)的進項稅

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快賬用戶1445 追問 2021-07-30 15:44

我們是生產(chǎn)企業(yè)

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快賬用戶1445 追問 2021-07-30 15:44

但還要和增值稅留底稅額比較,取小退稅,這是什么意思

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快賬用戶1445 追問 2021-07-30 16:41

老師,我們生產(chǎn)型企業(yè)出口,開發(fā)票是零稅率,出口貨物后我們還要退稅,那么我們購進材料的進項發(fā)票是不是不能抵扣

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齊紅老師 解答 2021-07-30 16:45

你好,生產(chǎn)企業(yè)購進材料進項都可以認證抵扣。如果你增值稅留抵稅額37400;你就可以退稅36400,如果增值稅留抵為30000那你退稅就只有30000

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快賬用戶1445 追問 2021-07-30 16:48

沒有明白是什么意思,老師第一次弄,麻煩你啦

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齊紅老師 解答 2021-07-30 17:55

就是要和你增值稅報表比較稅額,才能退稅,你看看你公司前幾期的免抵退匯總表和增值稅報表比較一下,就明白了

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快賬用戶1445 追問 2021-07-31 14:43

老師 你好,我如果我7月份認證發(fā)票進項稅有10萬元,然后銷項稅有6萬元,這個剩下的4萬元是不是就是增值稅留抵稅額,如果我們應(yīng)該退稅金額是36400元,,那么我們就可以享受退稅36400元,是這個意思嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-31 14:45

你好,你增值稅留抵就是4萬元,你計算的出口退稅是36400.可以退36400.還有4000元增值稅留抵下個月繼續(xù)抵扣。

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快賬用戶1445 追問 2021-07-31 14:50

樣品發(fā)給國外客戶,沒有報關(guān),然后客戶付款的時候直接在付款的時候把手續(xù)費扣了,比如我們應(yīng)當(dāng)收到378美元,但是對方在匯款的時候產(chǎn)生手續(xù)費,到我們外幣帳戶上只有345美元,這種手續(xù)費我們也沒有銀行回單,那么我在開發(fā)票的時候怎么開,金額是按345的開,還是378的開

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你好,要看是生產(chǎn)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)。生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅額是36400.但還要和增值稅留底稅額比較,取小退稅。如果是外貿(mào)企業(yè),就不是這么計算,就是你這個出口貨物采購時對應(yīng)的進項稅
2021-07-30
出口免稅,稅率欄“免稅”。
2019-11-07
你好,報關(guān)單是根據(jù)合同的金額報的。單方面讓修改報關(guān)數(shù)據(jù)建議不要做 出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,需要在電子稅務(wù)局申請,申報就可以
2024-03-20
你好,我們?yōu)槭裁词盏降牟灰恢履??就是這個1200和這個1050是什么原因?qū)е碌牟灰恢履亍?/div>
2022-12-27
首先,作為外貿(mào)公司,您收到海外客戶的 5 萬貨款,雖然不用給客戶開具發(fā)票,但這部分收入仍需納稅。通常是按照 “免、抵、退” 的政策來處理。 關(guān)于您采購了 4 萬的貨物并取得 4 萬的專票,是可以用于申請出口退稅的,但能否全退 13 個點,取決于多種因素。 出口退稅主要退的是增值稅和消費稅。但不是所有情況都能 13 個點全退,具體退稅率要根據(jù)您出口的貨物類別以及相關(guān)政策規(guī)定來確定。可能存在低于 13 個點的退稅率。 對于您收到 5 萬貨款的納稅問題,由于您的業(yè)務(wù)符合免稅政策,所以不需要繳納增值稅銷項稅額,但需要核算和申報相關(guān)的免稅收入。
2024-08-22
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