你好 假如開7646324.72元13個點專票 不含稅金額=7646324.72/(1%2B13%) 銷項稅額=7646324.72/(1%2B13%)*13%
一般納稅人13%,這是不含稅金額,問客戶收10個點,我最終應(yīng)該開多少錢發(fā)票呢
一般納稅人13個點專票,怎么算稅額,公式是什么,假如開7646324.72元13個點專票,稅額是多少,不含稅收入是多少呢
9點的專票,材料含稅金額是1150 13點的專票,中間四個點算在材料上,價格是多少,如何計算
你好,我們是一般納稅人,我們開出1萬元的專票,開票金額13個點,其中銷項稅大約多少
一般納稅人有進項稅額68037.11,稅點是13個點,他可以開多少專票出去是不需要交增值稅的?
取得的票,公司稅號正確,但在公司名稱后面?zhèn)渥⒘藗€人的名字可以入賬嗎
老師,我想問一下我們單位在研發(fā)A項目的時候,銷售了一臺B設(shè)備,這個B設(shè)備也是花費了差不多半年的時間研發(fā)出來的,算B設(shè)備成本的時候,花費的材料人工差旅費這些是屬于研發(fā)支出呢還是完工的時候轉(zhuǎn)為庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本呢
長期待攤費用包含哪些
老師,我們是2023年2月份轉(zhuǎn)的一般納稅人,有張車子的發(fā)票,開進來的發(fā)票是1月4號,今天稅管員說這筆進項要轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在可以作廢重開嗎?
老師這里的沒有標星的需要填嗎?比如已計入成本費用的職工薪酬,還有和應(yīng)付薪酬
個體申報經(jīng)營所得稅,沒有進項票,也沒有除了法人也沒有員工工資怎么填寫成本
企業(yè)用電開發(fā)票是普通發(fā)票還是增值稅專用發(fā)票
老師好!請問公司有凈利潤比如100萬,前期虧損90萬,需要計提多少盈余公積?如果沒有計提有什么影響?
個人通過組織公益性捐贈據(jù)實扣除的有哪些?
咨詢下:公司為一般納稅人,三季度發(fā)生了貨物類與服務(wù)類經(jīng)營業(yè)務(wù)。目前增值稅已申報,但在稅費繳款階段,增值稅合計數(shù)與申報數(shù)一樣,但系統(tǒng)給出了兩條增值稅繳費明細,和申報信息不一致,這個有了解的老師嗎?
好的謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
這個銷項稅額也就是要交的增值稅額是吧
你好,不是的,銷項稅額就是銷項稅額 應(yīng)交的增值稅=銷項稅額—進項稅額?
奧如果進項和銷項相等那就不需要交增值稅了吧
你好,是的,是這樣的
那如果不需要交增值稅的話附加稅也不用交了嗎
你好,增值稅不需要繳納,那附加稅也不需要繳納的?
奧,那所得稅的話是根據(jù)什么為基礎(chǔ)呢,進項票就是成本吧用銷項減進項剩下的利潤就交所得稅嗎
你好,企業(yè)所得稅=利潤總額*所得稅稅率?
利潤總額就是銷項減進項的嗎
你好,利潤總額不是銷項減進項 而是利潤表的利潤總額的金額?
你像我剛才那個開票的金額7646324.72,銷項減進項是0就免增值稅附加稅,什么情況下是不需要交所得稅的呢,進項就是成本票吧,還有費用
你好,虧損或者不虧不賺的時候,就不需要繳納企業(yè)所得稅。
那像我上面的金額,需要多少成本票呢,
你好,你單位成本占收入比例是多少?有多少費用發(fā)票呢?是想做到不繳納企業(yè)所得稅嗎??
這個是有配比的嗎?是的呢如果做單不交所得稅該怎么樣做
你好,需要知道我上面問的信息(成本占收入比例,費用有多少),才可以計算