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一般納稅人13個(gè)點(diǎn)專票,怎么算稅額,公式是什么,假如開7646324.72元13個(gè)點(diǎn)專票,稅額是多少,不含稅收入是多少呢

2021-07-30 10:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-30 10:52

你好 假如開7646324.72元13個(gè)點(diǎn)專票 不含稅金額=7646324.72/(1%2B13%) 銷項(xiàng)稅額=7646324.72/(1%2B13%)*13%

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快賬用戶3053 追問 2021-07-30 11:04

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-30 11:04

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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快賬用戶3053 追問 2021-07-30 11:06

這個(gè)銷項(xiàng)稅額也就是要交的增值稅額是吧

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齊紅老師 解答 2021-07-30 11:06

你好,不是的,銷項(xiàng)稅額就是銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交的增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額?

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快賬用戶3053 追問 2021-07-30 11:07

奧如果進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)相等那就不需要交增值稅了吧

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齊紅老師 解答 2021-07-30 11:08

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶3053 追問 2021-07-30 11:08

那如果不需要交增值稅的話附加稅也不用交了嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-30 11:09

你好,增值稅不需要繳納,那附加稅也不需要繳納的?

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快賬用戶3053 追問 2021-07-30 11:11

奧,那所得稅的話是根據(jù)什么為基礎(chǔ)呢,進(jìn)項(xiàng)票就是成本吧用銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)剩下的利潤就交所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-30 11:12

你好,企業(yè)所得稅=利潤總額*所得稅稅率?

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快賬用戶3053 追問 2021-07-30 11:13

利潤總額就是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-30 11:14

你好,利潤總額不是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng) 而是利潤表的利潤總額的金額?

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快賬用戶3053 追問 2021-07-30 11:18

你像我剛才那個(gè)開票的金額7646324.72,銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是0就免增值稅附加稅,什么情況下是不需要交所得稅的呢,進(jìn)項(xiàng)就是成本票吧,還有費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2021-07-30 11:18

你好,虧損或者不虧不賺的時(shí)候,就不需要繳納企業(yè)所得稅。

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快賬用戶3053 追問 2021-07-30 11:19

那像我上面的金額,需要多少成本票呢,

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齊紅老師 解答 2021-07-30 11:20

你好,你單位成本占收入比例是多少?有多少費(fèi)用發(fā)票呢?是想做到不繳納企業(yè)所得稅嗎??

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快賬用戶3053 追問 2021-07-30 11:23

這個(gè)是有配比的嗎?是的呢如果做單不交所得稅該怎么樣做

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齊紅老師 解答 2021-07-30 11:24

你好,需要知道我上面問的信息(成本占收入比例,費(fèi)用有多少),才可以計(jì)算

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你好 假如開7646324.72元13個(gè)點(diǎn)專票 不含稅金額=7646324.72/(1%2B13%) 銷項(xiàng)稅額=7646324.72/(1%2B13%)*13%
2021-07-30
您好!很高興為你回答,希望能幫助到你 開專票,我們就按照發(fā)票金額的價(jià)稅合計(jì)進(jìn)行收取增值稅稅款,比如10萬不含稅金額,按照100000*0.13=13000,合計(jì)收取113000元。如果你不按照這收取,你賬和稅務(wù)對(duì)不上。
2021-06-16
不含稅的收入=1000000/1.13 增值稅=1000000/1.13*0.13
2024-07-17
同學(xué)你好 那你應(yīng)該開不含稅額乘以(1%2B10%) 最好是你開的價(jià)稅合計(jì)金額
2020-10-30
普票與專票稅率是一樣的
2024-09-21
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