你好 假如開7646324.72元13個(gè)點(diǎn)專票 不含稅金額=7646324.72/(1%2B13%) 銷項(xiàng)稅額=7646324.72/(1%2B13%)*13%
一般納稅人13%,這是不含稅金額,問客戶收10個(gè)點(diǎn),我最終應(yīng)該開多少錢發(fā)票呢
一般納稅人13個(gè)點(diǎn)專票,怎么算稅額,公式是什么,假如開7646324.72元13個(gè)點(diǎn)專票,稅額是多少,不含稅收入是多少呢
9點(diǎn)的專票,材料含稅金額是1150 13點(diǎn)的專票,中間四個(gè)點(diǎn)算在材料上,價(jià)格是多少,如何計(jì)算
你好,我們是一般納稅人,我們開出1萬元的專票,開票金額13個(gè)點(diǎn),其中銷項(xiàng)稅大約多少
一般納稅人有進(jìn)項(xiàng)稅額68037.11,稅點(diǎn)是13個(gè)點(diǎn),他可以開多少專票出去是不需要交增值稅的?
老師你好我想問下我去自然人扣繳端申報(bào)綜合所得稅幫員工交了稅,這一筆我需要添加記賬憑證嗎,給員工發(fā)工資的時(shí)候已經(jīng)記過 借:應(yīng)付職工薪酬——職工工資 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在去申報(bào)綜合所得稅這一筆錢還要填寫記賬憑證嗎
小規(guī)模納稅人,3%的征收率減按1%征收,申報(bào)增值稅時(shí),收入是填在3%還是1%
老師,請(qǐng)問我們公司的員工個(gè)人購買的電腦,發(fā)票是開的員工個(gè)人,但電腦主要是用于公司辦公,請(qǐng)問可以拿這個(gè)發(fā)票到公司做賬嗎?
成本票的問題:物流行業(yè)的成本票比較缺,請(qǐng)問老師,這個(gè)成本票應(yīng)該怎么來
老師,分公司屬于非獨(dú)立核算,是不是就不需要在稅務(wù)系統(tǒng)就行納稅申報(bào)
申報(bào)經(jīng)營所得個(gè)體戶經(jīng)營所得申報(bào)時(shí),投資者減除費(fèi)用是灰色,顯示“您已在綜合所得扣款繳申報(bào)中享受扣除,本次申報(bào)不可重復(fù)扣除”,怎么回事
老師,公司有償借給其他公司(非關(guān)聯(lián))資金,賬務(wù)如何處理,
收一張發(fā)票項(xiàng)目名稱是拌飯醬,調(diào)味油,牛肉粒,圍擋,筷子,餐盒,沙拉醬等,能入賬嗎,入什么費(fèi)用?
老師,咨詢下,銷方企業(yè)已注銷了,我以前年還支付的預(yù)付款也沒有開票給我,現(xiàn)在掛了賬該怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
0.05怎么算出來的老師
好的謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
這個(gè)銷項(xiàng)稅額也就是要交的增值稅額是吧
你好,不是的,銷項(xiàng)稅額就是銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交的增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額?
奧如果進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)相等那就不需要交增值稅了吧
你好,是的,是這樣的
那如果不需要交增值稅的話附加稅也不用交了嗎
你好,增值稅不需要繳納,那附加稅也不需要繳納的?
奧,那所得稅的話是根據(jù)什么為基礎(chǔ)呢,進(jìn)項(xiàng)票就是成本吧用銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)剩下的利潤就交所得稅嗎
你好,企業(yè)所得稅=利潤總額*所得稅稅率?
利潤總額就是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的嗎
你好,利潤總額不是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng) 而是利潤表的利潤總額的金額?
你像我剛才那個(gè)開票的金額7646324.72,銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是0就免增值稅附加稅,什么情況下是不需要交所得稅的呢,進(jìn)項(xiàng)就是成本票吧,還有費(fèi)用
你好,虧損或者不虧不賺的時(shí)候,就不需要繳納企業(yè)所得稅。
那像我上面的金額,需要多少成本票呢,
你好,你單位成本占收入比例是多少?有多少費(fèi)用發(fā)票呢?是想做到不繳納企業(yè)所得稅嗎??
這個(gè)是有配比的嗎?是的呢如果做單不交所得稅該怎么樣做
你好,需要知道我上面問的信息(成本占收入比例,費(fèi)用有多少),才可以計(jì)算