這個最好還是按月攤銷計入到費用里面
老師,是這樣的,我們公司和勞務(wù)公司簽訂了一年的合同,服務(wù)期限從2019年7月份到今年的6月份,然后七月份他們就給我們開了一年總金額的發(fā)票9萬,我們也付款了,這個90萬我們可以一次性入成本費用嗎?
老師你好,請問一下7月份簽訂了一份服務(wù)費的協(xié)議一年,對方開出一年的發(fā)票,我方交了一年的費用30000元,這個費用可以直接計入當期費用嗎?到明年7月又會是以同樣的方式簽的
老師你好,有個問題想請教下你呢,就是我們一個項目去年辦了進度結(jié)算去年代發(fā)了工資一直沒有開過發(fā)票給甲方,去年也簽了施工合同,但是現(xiàn)在甲方那邊說又要重新簽合同,合同簽訂時間是2022年7月份,還要我把去年所辦結(jié)算的發(fā)票開給他們,我們這邊能跟他們重新簽訂這份合同嗎,可以把發(fā)票開給他們嗎 合同里的計劃開工時間也是寫的2022年7月份,但實際開工時間是2021年7月份,這樣也沒關(guān)系的嗎?
老師您好,公司7月份簽訂房屋租賃合同,租賃期限一年,2025年6月到期,比如年租賃額12萬元,2024年7月份支付了9個月的房租費,但自今年7月份開始每月租賃費用1萬元計入費用。如果租到明年3月份不租了,請問本月房租費應(yīng)按多少?
老師,您好,去年7月份我們和一家傳媒公司簽訂了合同,服務(wù)時間24.7-25.6月份12個月,一共是138000元,當時在7月份掛的應(yīng)付賬款138000元,當年7月份支付了5萬元,所以后期應(yīng)付賬款余額是88000元。當時7月份掛的這筆應(yīng)付還做的長期待攤費用,每個月分攤11500元。一直分攤至今年的3月份,長期待攤費用余額還剩下34500元為分攤。現(xiàn)在財務(wù)發(fā)現(xiàn)這個合同已經(jīng)終止。不合作了。也就是說剩下的88000元不用再付了。需要調(diào)成月為零,再就是長期待攤費用科目余額也需要調(diào)整為零。還有就是需要多分攤的費用沖減。請問這個需要如何做分錄
請問老師,A公司的員工借調(diào)到B公司,B公司承擔工資、五險一金、工會、福利等,再由A公司支付到員工,有相關(guān)規(guī)定嗎?會計分錄怎么做
郭老師,為什么無形資產(chǎn)的相關(guān)稅費要計入無形資產(chǎn)的成本,原材料的增值稅不用計入它的成本
餐廳做賬,美團服務(wù)費6.9,實際支付1.1,美團補貼10,怎么做賬?謝謝 ?
請問經(jīng)營所得交的錢計入應(yīng)交稅費嗎?或者如何記賬?
為什么拋棄動產(chǎn)是法律行為,把垃圾扔進垃圾桶是事實行為。
當月開出的發(fā)票必須當月入賬么?
你好,老師,昨天SWJ打電話來說我們的個稅系統(tǒng)和匯算清繳的工資薪金不一致,差20多萬,我看了了下賬上也是匯算清繳上的那個數(shù)據(jù)。,現(xiàn)在稅務(wù)局喊寫說明?我們不想調(diào)整,不想補稅,該怎么辦,老師?
新公司物業(yè)會計,剛接手7月份,6月份金蝶賬目憑證還沒有錄完,沒有結(jié)賬,請問最晚什么時候需要把憑證錄完結(jié)賬,只有結(jié)賬才能開始7月份憑證錄入嗎
老師這種情況要怎么注銷稅控UKey,江蘇這稅控必須要注銷了嗎
你好老師,我合作社已經(jīng)歇業(yè)一年半了,現(xiàn)在需要調(diào)賬,這一年半的賬沒有可以做的,固定資產(chǎn)折舊沒有計提折舊完,這些不做,可以直接調(diào)賬嗎?或者調(diào)賬放到歇業(yè)的最后一個月做了可以嗎?
老師,這樣的話對方開一年的發(fā)票過來感覺就沒什么意義了呢,真的不能一次性計入嗎?攤銷起來太麻煩了
只是攤銷一下費用能平均一些,你要是想記一次記入費用也可以