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老師,您好,去年7月份我們和一家傳媒公司簽訂了合同,服務(wù)時(shí)間24.7-25.6月份12個(gè)月,一共是138000元,當(dāng)時(shí)在7月份掛的應(yīng)付賬款138000元,當(dāng)年7月份支付了5萬(wàn)元,所以后期應(yīng)付賬款余額是88000元。當(dāng)時(shí)7月份掛的這筆應(yīng)付還做的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,每個(gè)月分?jǐn)?1500元。一直分?jǐn)傊两衲甑?月份,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用余額還剩下34500元為分?jǐn)偂,F(xiàn)在財(cái)務(wù)發(fā)現(xiàn)這個(gè)合同已經(jīng)終止。不合作了。也就是說(shuō)剩下的88000元不用再付了。需要調(diào)成月為零,再就是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目余額也需要調(diào)整為零。還有就是需要多分?jǐn)偟馁M(fèi)用沖減。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)需要如何做分錄

2025-05-09 17:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-09 17:57

借應(yīng)付賬款88000 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用34500 管理費(fèi)用11500×3 利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)19000 匯算清繳需要納稅調(diào)增19000

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快賬用戶5863 追問(wèn) 2025-05-09 18:01

不用以前年度調(diào)整損益科目嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-09 18:02

企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整, 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

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快賬用戶5863 追問(wèn) 2025-05-09 18:02

我們是企業(yè) 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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快賬用戶5863 追問(wèn) 2025-05-09 18:05

分錄如何做呢

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齊紅老師 解答 2025-05-09 18:06

借應(yīng)付賬款88000 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用34500 管理費(fèi)用11500×3 以前年度損益調(diào)整19000 借以前年度損益調(diào)整19000 利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)19000 匯算清繳需要納稅調(diào)增19000

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2025-05-09
你好,其他應(yīng)付款有余額沒(méi)有關(guān)系的,這證明你單位沒(méi)有支付的,一直把它分?jǐn)偼炅司托小?/div>
2023-06-07
23年這筆電費(fèi)45萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)貸方記得什么?
2024-11-11
這種情況建議通過(guò) “以前年度損益調(diào)整” 科目進(jìn)行處理更為合理合規(guī)。 具體賬務(wù)處理如下: 確認(rèn) 23 年由其他企業(yè)墊付的電費(fèi): 借:以前年度損益調(diào)整 450000 貸:其他應(yīng)付款(墊付企業(yè)名稱) 450000 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整: 借:利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn) 450000 貸:以前年度損益調(diào)整 450000 如果將其計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用每月攤銷到制造費(fèi)用核算成本,可能會(huì)導(dǎo)致成本的分?jǐn)偛粶?zhǔn)確,且不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中對(duì)于前期差錯(cuò)更正的處理要求。而通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目,可以直接調(diào)整以前年度的損益,更準(zhǔn)確地反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況。
2024-11-11
把銀行存款的明細(xì)打出來(lái)以后,對(duì)著銀行存款一筆一筆的作帳
2020-11-06
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