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Q

老師,收到中關(guān)村等機(jī)構(gòu)的專項支持資金,應(yīng)該如何做賬呀?后續(xù)用這個資金給相關(guān)的人員支付了工資,應(yīng)該怎么做分錄呀?

2021-07-29 15:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-29 15:12

你好,收到中關(guān)村等機(jī)構(gòu)的專項支持資金,這個有限定必須專款專用嗎 ??

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快賬用戶2165 追問 2021-07-29 15:33

沒有限定

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齊紅老師 解答 2021-07-29 15:34

你好,借:銀行存款,貸:其他收益 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款?

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快賬用戶2165 追問 2021-07-29 15:37

老師,那我可以理解為這是一次性記了一項收入進(jìn)來,就不用管它了,期末這個賬務(wù)不會有余額,對么

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齊紅老師 解答 2021-07-29 15:38

你好,借:銀行存款,貸:其他收益 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

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快賬用戶2165 追問 2021-07-29 15:39

老師,我是不太理解其他收益這個科目之后會怎么辦,像收入成本一樣被結(jié)轉(zhuǎn)余額為0,還是要一直掛賬

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齊紅老師 解答 2021-07-29 15:40

你好,其他收益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就沒有余額了啊?

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快賬用戶2165 追問 2021-07-29 15:41

對的,老師,我就是想問這一步

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齊紅老師 解答 2021-07-29 15:43

是針對這個回復(fù)還有什么疑問嗎

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快賬用戶2165 追問 2021-07-29 16:07

老師,那如果有限定,要??顚S脩?yīng)該怎么記賬分錄呀

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齊紅老師 解答 2021-07-29 16:08

你好,取得款項的時候,借:銀行存款,貸:專項應(yīng)付款?

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快賬用戶2165 追問 2021-07-29 16:09

那發(fā)生款項支出的時候呢,比如支付了職員工資

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齊紅老師 解答 2021-07-29 16:09

你好 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款?

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快賬用戶2165 追問 2021-07-29 16:14

老師,那專項應(yīng)付款的科目,是像其他應(yīng)付款一樣的往來的科目么?期末不需要結(jié)轉(zhuǎn)的么?如果資金用完了,怎么在這個“專項應(yīng)付款”科目里面提現(xiàn)呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-29 16:15

你好,專項應(yīng)付款需要結(jié)轉(zhuǎn)到其他收益,然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目核算?

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快賬用戶2165 追問 2021-07-29 16:39

就是,比如說撥給我們20萬,那我們費(fèi)用都花完了,最后這個專項應(yīng)付款賬戶是不是還有20萬呀?如果結(jié)轉(zhuǎn)到其他收益,是直接借:專項應(yīng)付款,貸:其他收益嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-29 16:40

你好,是的,是這樣的?

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你好,收到中關(guān)村等機(jī)構(gòu)的專項支持資金,這個有限定必須??顚S脝???
2021-07-29
你好 你們這個實(shí)際就是專項款分錄 ;比如 實(shí)際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款-**項目 撥款使用時 借:在建工程 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 項目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn) 貸:在建工程-**項目 同時 借:專項應(yīng)付款-**項目 貸:資本公積-撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專項應(yīng)付款-**項目 貸:管理費(fèi)用 撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項應(yīng)付款-**項目 貸:銀行存款
2021-07-29
同學(xué)你好 借銀行 貸其他應(yīng)付款
2023-07-14
同學(xué)你好 這個有發(fā)票嗎
2023-07-20
同學(xué)您好,收到專項資金 ,借銀行存款貸專項應(yīng)付款,支出的時候,借專項應(yīng)付款貸銀行存款
2021-09-22
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