你好,收到中關(guān)村等機(jī)構(gòu)的專項支持資金,這個有限定必須專款專用嗎 ??
老師,收到中關(guān)村等機(jī)構(gòu)的專項支持資金,應(yīng)該如何做賬呀?后續(xù)用這個資金給相關(guān)的人員支付了工資,應(yīng)該怎么做分錄呀?
老師,您好,我有如下幾個問題想跟您咨詢: 1、我們公司收到中關(guān)村撥付的專項支持資金20萬,應(yīng)該怎么做會計分錄呀? 2、我們用這部分資金支付了相關(guān)人員的工資10萬元,應(yīng)該怎樣做分錄? 3、到了年底,這個專項資金還有10萬,應(yīng)該怎樣做分錄呀? 謝謝老師~~~
由于企業(yè)支付了相關(guān)的宿舍水電費(fèi)、伙食費(fèi)(但沒有發(fā)票回來),然后企業(yè)將這部分費(fèi)用攤分給員工,請問能按下圖的 “應(yīng)付工資”作為員工的薪金報個稅嗎?但銀行實(shí)發(fā)是扣除這些補(bǔ)貼后發(fā)放的。 如按應(yīng)發(fā)工資來 申報的員工工資,那做賬分錄怎么計提?怎么支付?
老師,收到集團(tuán)給的董事資金專項,是指定給到某一位員工,先轉(zhuǎn)賬到公司賬,公司賬再支出,怎么做分錄呀,需要過應(yīng)付職工薪酬嗎。
老師,收到集團(tuán)給的董事資金專項,是指定給到某一位員工,先轉(zhuǎn)賬到公司賬,公司賬再支出,怎么做分錄呀,需要過應(yīng)付職工薪酬嗎。
老師,你好,我是報稅人員,給員工申報個稅,之前是代賬公司報稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過,怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報怎么申報?跟下一年的社?;鶖?shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會自動結(jié)算出來
老師,我們之前購買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒有折舊完又準(zhǔn)備賣出,當(dāng)時有進(jìn)項抵扣了,現(xiàn)在沒折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來?交稅?
老師,公司租個人辦公室,發(fā)票去年未開,年底已經(jīng)進(jìn)費(fèi)用,但是匯算清繳前還是未能開具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動生成,還是手動填,是按上年的本年累計數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬,21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會不會引起增值稅稅負(fù)太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對方紅沖過后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報嗎
用微信付款的,然后對方給開的發(fā)票,我們沒用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用
沒有限定
你好,借:銀行存款,貸:其他收益 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款?
老師,那我可以理解為這是一次性記了一項收入進(jìn)來,就不用管它了,期末這個賬務(wù)不會有余額,對么
你好,借:銀行存款,貸:其他收益 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
老師,我是不太理解其他收益這個科目之后會怎么辦,像收入成本一樣被結(jié)轉(zhuǎn)余額為0,還是要一直掛賬
你好,其他收益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就沒有余額了啊?
對的,老師,我就是想問這一步
是針對這個回復(fù)還有什么疑問嗎
老師,那如果有限定,要??顚S脩?yīng)該怎么記賬分錄呀
你好,取得款項的時候,借:銀行存款,貸:專項應(yīng)付款?
那發(fā)生款項支出的時候呢,比如支付了職員工資
你好 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款?
老師,那專項應(yīng)付款的科目,是像其他應(yīng)付款一樣的往來的科目么?期末不需要結(jié)轉(zhuǎn)的么?如果資金用完了,怎么在這個“專項應(yīng)付款”科目里面提現(xiàn)呢?
你好,專項應(yīng)付款需要結(jié)轉(zhuǎn)到其他收益,然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目核算?
就是,比如說撥給我們20萬,那我們費(fèi)用都花完了,最后這個專項應(yīng)付款賬戶是不是還有20萬呀?如果結(jié)轉(zhuǎn)到其他收益,是直接借:專項應(yīng)付款,貸:其他收益嗎
你好,是的,是這樣的?