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老師好,我現(xiàn)在整理之前的賬,賬比較亂,可以用待攤費(fèi)用這個(gè)科目調(diào)賬嗎?具體該怎么調(diào)呢

2021-07-29 13:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-29 13:19

你好,這個(gè)實(shí)務(wù)中不用這個(gè)調(diào)賬,你這個(gè)做待攤費(fèi)用,后續(xù)還需要轉(zhuǎn)出啊,你這個(gè)可以直接查不出來(lái)原因通過(guò)未分配利潤(rùn)調(diào)平

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快賬用戶5395 追問(wèn) 2021-07-29 13:36

我現(xiàn)在整理幾年的爛賬,那不用管利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系嗎,現(xiàn)在是財(cái)政來(lái)驗(yàn)收項(xiàng)目,要求是把專項(xiàng)應(yīng)付款投入到項(xiàng)目里,不知道該怎么調(diào)賬了

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齊紅老師 解答 2021-07-29 13:44

你這個(gè)整理處理再看,

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齊紅老師 解答 2021-07-29 13:44

專項(xiàng)應(yīng)付款投入到項(xiàng)目 你這個(gè)收到這個(gè)錢(qián) 這個(gè)用沒(méi)有用出去?

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齊紅老師 解答 2021-07-29 13:45

看你用于哪里,你看下這個(gè)說(shuō)明, 2711? 專項(xiàng)應(yīng)付款 一、本科目核算企業(yè)取得政府作為企業(yè)所有者投入的具有專項(xiàng)或特定用途的款項(xiàng)。 二、本科目可按資本性投資項(xiàng)目進(jìn)行明細(xì)核算。 三、企業(yè)收到或應(yīng)收的資本性撥款,借記“銀行存款”等科目,貸記本科目。將專項(xiàng)或特定用途的撥款用于工程項(xiàng)目,借記“在建工程”等科目,貸記“銀行存款”、“應(yīng)付職工薪酬”等科目。 工程項(xiàng)目完工形成長(zhǎng)期資產(chǎn)的部分,借記本科目,貸記“資本公積——資本溢價(jià)”科目;對(duì)未形成長(zhǎng)期資產(chǎn)需要核銷(xiāo)的部分,借記本科目,貸記“在建工程”等科目;撥款結(jié)余需要返還的,借記本科目,貸記“銀行存款”科目。 上述資本溢價(jià)轉(zhuǎn)增實(shí)收資本或股本,借記“資本公積——資本溢價(jià)或股本溢價(jià)”科目,貸記“實(shí)收資本”或“股本”科目。 四、本科目期末貸方余額,反映企業(yè)尚未轉(zhuǎn)銷(xiāo)的專項(xiàng)應(yīng)付款。 ?

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快賬用戶5395 追問(wèn) 2021-07-29 13:45

不能用別的科目調(diào)嗎

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快賬用戶5395 追問(wèn) 2021-07-29 13:47

老師沒(méi)明白你的意思

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齊紅老師 解答 2021-07-29 13:50

把專項(xiàng)應(yīng)付款投入到項(xiàng)目里? 你這個(gè)用于哪里啊,。

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齊紅老師 解答 2021-07-29 13:51

用于建房子你做借在建工程,貸銀行存款”、“應(yīng)付職工薪酬”等科目。? ? 工程完工做,借專項(xiàng)應(yīng)付款 貸記“資本公積——資本溢價(jià)”??

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齊紅老師 解答 2021-07-29 13:51

發(fā)生業(yè)務(wù)正常做就可以,沒(méi)有做正常做,

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快賬用戶5395 追問(wèn) 2021-07-29 13:53

我直接把專項(xiàng)應(yīng)付款轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里了,可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-29 13:54

不是直接轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,你看我發(fā)的這個(gè)科目的說(shuō)明,專項(xiàng)應(yīng)付款的錢(qián)用于哪里啦?

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你好,這個(gè)實(shí)務(wù)中不用這個(gè)調(diào)賬,你這個(gè)做待攤費(fèi)用,后續(xù)還需要轉(zhuǎn)出啊,你這個(gè)可以直接查不出來(lái)原因通過(guò)未分配利潤(rùn)調(diào)平
2021-07-29
你好 要先找到不平的原因才能調(diào)整?
2021-07-29
你好,可以的,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,總的貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用明細(xì)。
2021-08-10
你好,根據(jù)你所描述的情況,建議把長(zhǎng)期待攤費(fèi)用沖掉即可,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:以前年度損益調(diào)整; 借:相關(guān)成本費(fèi)用科目,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用? ?
2023-12-22
把剩余的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用放到預(yù)付賬款,借預(yù)付賬款貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。
2022-04-13
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